可以的,但是需要去稅務(wù)局報(bào)備,發(fā)票丟失 誰(shuí)丟失誰(shuí)去。
老師好,我是一般納稅人人銷(xiāo)售方,本月開(kāi)了紅字發(fā)票,客戶(hù)未認(rèn)證,請(qǐng)問(wèn)我紅字發(fā)票的抵扣聯(lián)需要和本月的增值稅抵扣聯(lián)裝訂在一起嗎?就是紅字的記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)怎么處理?
老師你好 開(kāi)給客戶(hù)的專(zhuān)用發(fā)票 由于客戶(hù)搬廠改了開(kāi)票資料,發(fā)票不能認(rèn)證 現(xiàn)在需要沖紅,我的問(wèn)題是:現(xiàn)在需要1、申請(qǐng)紅字發(fā)票信息 2、開(kāi)紅字發(fā)票(這里只需要用第一聯(lián)做賬,第二聯(lián)和第三聯(lián)另外保存是嗎?3、重新開(kāi)具發(fā)票給客戶(hù)。這個(gè)思路是否對(duì)
老師,增值稅專(zhuān)用發(fā)票紙質(zhì)版2021年開(kāi)具的,客戶(hù)聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都遺失了,客戶(hù)未認(rèn)證抵扣,合同也取消了,現(xiàn)在是否可以開(kāi)紅字發(fā)票?
紙質(zhì)發(fā)票的稅控盤(pán)沒(méi)有注銷(xiāo),雖然稅控盤(pán)沒(méi)有使用了,但是一直都沒(méi)有去注銷(xiāo)稅盤(pán),然后客戶(hù)7月份開(kāi)的紙質(zhì)發(fā)票讓我紅沖,(7月份的那張票客戶(hù)沒(méi)有抵扣的)我在數(shù)電發(fā)票平臺(tái)找到了那張發(fā)票,讓然后在數(shù)電發(fā)票平臺(tái)做了紅字信息確認(rèn)單錄入,現(xiàn)在咋弄,開(kāi)具不了紅字,在已發(fā)出的信息表中有個(gè)未開(kāi)具,但是我點(diǎn)擊紅字發(fā)票開(kāi)具,開(kāi)具不了,也撤銷(xiāo)不了,現(xiàn)在咋辦呢
老師,2020年的進(jìn)項(xiàng)票是開(kāi)的紙質(zhì)版,現(xiàn)在抵扣的話(huà),只有電子稅務(wù)局打印的發(fā)票,沒(méi)有紙質(zhì)的發(fā)票,估計(jì)客戶(hù)搞丟了,還可以認(rèn)證入賬嗎?
老師您好,就我們這有一個(gè)員工比如工資報(bào)個(gè)稅是在我們公司報(bào)的,但是工資是在另一個(gè)公司發(fā)的,這種有什么影響嗎
這個(gè)一點(diǎn)理解不了啥意思麻煩解釋下
老師 材料合同有2家比價(jià): 甲方 合同金額:605450元,預(yù)付款 181635元,貨到付款付 423815元 乙方 合同金額:623850元,預(yù)付款 10萬(wàn)元,年底付清付 523850元 老師哪個(gè)劃算一點(diǎn)喃
直接用于生產(chǎn)的材料可以計(jì)入制造費(fèi)用嗎?還是要計(jì)入生產(chǎn)成本?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的實(shí)收資本,現(xiàn)在只有總共花了的錢(qián)加上未付款的錢(qián),能直接填進(jìn)去嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,和伙企業(yè)合伙人有公司有個(gè)人,每個(gè)月也報(bào)個(gè)稅嗎?怎么報(bào)法人還是合伙人
個(gè)體戶(hù)是不是只要做個(gè)年報(bào)就行
老師,小規(guī)模公司有材料退貨,分錄是借原材料負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商負(fù)數(shù),但是還要在項(xiàng)目上也體現(xiàn)出成本退貨,還怎么寫(xiě)分錄呀?
老師,每個(gè)行業(yè)的稅負(fù)率都是一樣的嗎?
老師你好,我公司是一家以線(xiàn)上和線(xiàn)下銷(xiāo)售玉器的公司,貨主提供玉石公司提供資源進(jìn)行銷(xiāo)售,玉器銷(xiāo)售成交后成本歸貨主利潤(rùn)歸公司,現(xiàn)在我就想問(wèn)一下老師,這個(gè)的賬務(wù)處理怎樣做,是不是可以直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
一定要去前臺(tái)辦理嗎?電子稅務(wù)局上是否可以辦理?
你好,電子稅務(wù)局你搜一下能辦理吧,大部分是不可以。