同學,你好 裝訂在一起 銷售藍字發(fā)票,對方有退回嗎?

我是銷售方,上個月開了一張專票并且購買方已經(jīng)認證了,發(fā)票有誤,購買方申請了紅字發(fā)票并且做為銷售方的我也開了紅票。那么請問紅字發(fā)票抵扣聯(lián)和購買方記賬聯(lián)需要交給買方嗎?發(fā)票有誤的發(fā)票抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)要還銷售方嗎
老師請問一下一般納稅人開專票,7月開了 8月沖紅,是不是需要收回7月的發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián) 然后8月份也要紅字信息表 記賬聯(lián) 發(fā)票聯(lián) 抵扣聯(lián) 全部裝訂起來啊
老師好,我是一般納稅人人銷售方,本月開了紅字發(fā)票,客戶未認證,請問我紅字發(fā)票的抵扣聯(lián)需要和本月的增值稅抵扣聯(lián)裝訂在一起嗎?就是紅字的記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)怎么處理?
老師,紙質(zhì)憑證電子化要上傳成本計算單嗎
個體工商戶需要像小規(guī)模一樣進行員工的個稅申報嗎
老師,您好,開具電子專票當月只能沖紅,這個需要入賬嗎?
我剛剛做會計。請教一下:個人所得稅是采用累計預扣法,公司員工很多,每個人當月應代扣的個人所得稅是如何算出來的?
沒有申報個稅的員工食堂生活費在25年三季度的所得稅報表中的已計提的工資薪金中嗎?
老師,運輸公司,名下沒有大車,都是租賃別人的車拉貨,這樣合規(guī)嗎?
這次社保漲了,我個稅客戶端申報問題
好的,老師,企業(yè)所得稅報表新增的,職工薪酬填的數(shù)據(jù)是填7-9月的季度數(shù),還是1-9月全年的數(shù)據(jù)啊!
我公司是一般納稅人,新成立的,主要是承包商場在轉租給商戶,中間賺取差價,請問稅務可以簡易征收嗎?
老師,異地預繳了的稅款,但是公司利潤是負的,明年是不是得申請退稅呢
是的,已經(jīng)退回
同學,你好 紅字發(fā)票放在一起
請問這三聯(lián)紅字發(fā)票我該怎么處理?就是放哪?
同學,你好 放在一起,入憑證
抵扣聯(lián)也不用和其他正常抵扣聯(lián)裝訂在一起是不?全部和退回的藍字發(fā)票粘貼在一起,作為記賬憑證,做紅沖分錄?
同學,你好 嗯嗯,是的 全部和退回的藍字發(fā)票粘貼在一起,作為記賬憑證,做紅沖分錄
好的,謝謝老師
不客氣,滿意請5星好評,謝謝