您好,分月和一次性發(fā)個(gè)稅是一樣的哦,現(xiàn)在是累計(jì)預(yù)扣計(jì)算預(yù)繳個(gè)稅的呀

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師,我們公司現(xiàn)在是剛申請(qǐng)的,一般納稅人,目前的發(fā)票還是萬位的,因?yàn)槲覀円幌伦右_300多萬的增值稅發(fā)票,還開萬位的發(fā)票的話,肯定是不行的,因?yàn)樘嗔?,因?yàn)椴恢烙卸嗌賯€(gè)300萬的發(fā)票要開,那就是要申請(qǐng)十萬位的發(fā)票嗯,那老師你說這些我們要帶一些什么資料過去給稅務(wù)局申請(qǐng)這些呢?老師還想問一個(gè)問題,因?yàn)榭蛻粢笾婚_四張發(fā)票嗎?那一張發(fā)票那就要七八十萬嗎?那就四張剛好300多萬嗎?那我想問一下這個(gè)可以可不可以只交稅務(wù)局幫我們代開的,有沒有幫忙代開這種業(yè)務(wù)?這個(gè)金額比較大。
關(guān)于個(gè)稅請(qǐng)教老師幾個(gè)問題,如果職工1月份入職,2月份就離職了,計(jì)提了一個(gè)月的工資,但是當(dāng)月沒有發(fā)放 1.那么我2月份申報(bào)個(gè)稅時(shí)是零申報(bào)還是不申報(bào)呢? 2.這個(gè)工資4月份才支付,那個(gè)稅系統(tǒng)里人員要怎么操作呢,按非正常申報(bào)嗎? 3.實(shí)際操作中如果好幾個(gè)月不開支,是零申報(bào)還是按應(yīng)發(fā)工資金額先申報(bào)比較好呢? 請(qǐng)老師仔細(xì)說說,如果有類似課程或案例給推薦一下更好,非常感謝!
老師,您好!有個(gè)問題麻煩請(qǐng)教一下您,我們有個(gè)磚廠,2021年12月份我們給一建筑公司開了100萬的磚的發(fā)票,當(dāng)時(shí)雙方約定能用我們100萬的磚,截止現(xiàn)在對(duì)方只用了我們46萬的磚,說是再不用了,剩余54萬的發(fā)票對(duì)方要求紅沖發(fā)票,鐘老師,我想問一下像這種情況如果紅沖發(fā)票稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大不大?如果分局要問紅沖發(fā)票這么大金額的發(fā)票我們?nèi)绾谓o分局解釋?還有就是紅沖發(fā)票影響的是今年的銷售額嗎?要不要調(diào)整2021年度匯算清繳申報(bào)表?
請(qǐng)教一個(gè)問題,就是我們公司發(fā)提成,比如1萬,就是實(shí)發(fā)1萬,個(gè)稅公司承擔(dān),想問下這種情況下分月份發(fā)比較好,還是一次性發(fā)比較好?。?一次性發(fā)的話肯定有個(gè)稅的,而且年度匯算的時(shí)候如果退稅,也不要求員工退,想問下對(duì)于公司來說,是分月給更適合嗎?
老師您好,我想問一下,就是我們假如說3月份開了一張12月份的環(huán)保設(shè)備運(yùn)維的發(fā)票,然后我的這個(gè)問題就是說我這個(gè)員工工資現(xiàn)在目前太少,假如說1~3月吧,嗯,可能只能達(dá)到1萬多的這個(gè)人工成本,但是往后這幾個(gè)月,嗯,每個(gè)月都要做工資,我的意思就是說1~3月不是要交企業(yè)所得稅嗎?我我不想就是說嗯,因?yàn)榍捌谌斯こ杀旧?,交的所得稅過多,然后到了年底還要調(diào)增退稅,因?yàn)橥蟛皇俏疫@幾個(gè)月都要一直做工資嗎?肯定到時(shí)候費(fèi)用還會(huì)上來,我說我想問的是能不能先不交企業(yè)所得稅,到年底再交啊,或者說退稅麻煩嗎?
                老師您好!我們公司今年需要補(bǔ)去年的附加稅,請(qǐng)問賬務(wù)怎么處理
老師你好,這個(gè)分錄什么意思,怎么借:主營業(yè)務(wù)成本啊
會(huì)計(jì)科目: 購入時(shí): 借:持有至到期投資——成本 貸:銀行存款 這是我買入的時(shí)候的會(huì)計(jì)分錄現(xiàn)在這個(gè)回單的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,第二小題中消費(fèi)稅稅率為啥不是5%?
一般納稅人銷售自用二手車,已抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)已開具二手車銷售發(fā)票,未開具增值稅發(fā)票,如何填寫增值稅申報(bào)表
老師 云南那邊有個(gè)印花第三季度的 印花稅沒有申報(bào) 當(dāng)時(shí)在我的代辦里沒有要申報(bào)的印花稅 現(xiàn)在怎么操作 補(bǔ)報(bào)新增印花稅 也采集不了 沒有可采集的數(shù)據(jù)
老師,我們22年有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出,在25年做的賬,稅務(wù)局打電話稅憑證異常,說沒轉(zhuǎn),可是25年8月,都交增值稅和滯納金了,不懂啥意思,下邊是以前會(huì)計(jì)做的分錄,老師你幫忙看下,那不對(duì)
出納資金統(tǒng)計(jì)表有模板嗎?
老師您好,一般納稅人11月申報(bào)10月稅的時(shí)候需要申報(bào)10月電商平臺(tái)收入嘛
老師,請(qǐng)問汽車租賃公司合同糾紛案件很多正常嗎?


一般情況下是沒區(qū)別,但是現(xiàn)在個(gè)稅是我們公司承擔(dān)的,一次性發(fā)可能年度可以退稅,但是公司承擔(dān)的話,退稅也不退給公司啊,對(duì)我們公司來說盡量避免提前預(yù)繳稅
您好,考慮貨幣時(shí)間價(jià)值確實(shí)是晚發(fā)好,個(gè)稅晚交,