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老師,我們22年有一筆進(jìn)項稅額需要轉(zhuǎn)出,在25年做的賬,稅務(wù)局打電話稅憑證異常,說沒轉(zhuǎn),可是25年8月,都交增值稅和滯納金了,不懂啥意思,下邊是以前會計做的分錄,老師你幫忙看下,那不對

老師,我們22年有一筆進(jìn)項稅額需要轉(zhuǎn)出,在25年做的賬,稅務(wù)局打電話稅憑證異常,說沒轉(zhuǎn),可是25年8月,都交增值稅和滯納金了,不懂啥意思,下邊是以前會計做的分錄,老師你幫忙看下,那不對
老師,我們22年有一筆進(jìn)項稅額需要轉(zhuǎn)出,在25年做的賬,稅務(wù)局打電話稅憑證異常,說沒轉(zhuǎn),可是25年8月,都交增值稅和滯納金了,不懂啥意思,下邊是以前會計做的分錄,老師你幫忙看下,那不對
2025-11-04 18:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-04 18:57

你好,你需要補(bǔ)一筆,你之前拿到發(fā)票的時候如何做的分錄

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快賬用戶7989 追問 2025-11-04 19:00

借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款,老師是不是的紅沖這筆分錄啊

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齊紅老師 解答 2025-11-04 19:00

你好,這個所得稅稅務(wù)局有沒有要求補(bǔ)

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快賬用戶7989 追問 2025-11-04 19:05

老師這筆分錄不懂

老師這筆分錄不懂
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快賬用戶7989 追問 2025-11-04 19:05

沒說,就說憑證異常

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齊紅老師 解答 2025-11-04 19:06

你有后面這個分錄,說明已經(jīng)轉(zhuǎn)出了。沒問題了。你可以將這個成本分錄給稅務(wù)局的人看。

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你好;? 你是否有? 入庫單或者送貨單? 以及支付回單 和合同來證明 ? 你不會什么資料都沒有把? 如果什么東西都沒有; 開發(fā)票出去;? 貨物也沒有辦法證明 買來了; 就可能懷疑你們虛開發(fā)票的??
2023-05-08
您好 小規(guī)模納稅人不用銷項銷項稅額這個三級科目 用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目就可以了 月末也不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 印花稅在電子稅務(wù)局申報就好了 不需要買印花稅票
2023-08-03
您好,我可以幫您解決第一個問題
2023-03-21
您好,2月正常計提繳納增值稅6783.85是需要做分錄的,借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額 6783.85 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 6783.85
2022-08-15
借,應(yīng)交增值稅,進(jìn)項稅額 貸,以前年度損益調(diào)整 借,應(yīng)交增值稅,未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項稅額
2023-01-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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