您好 請問這個(gè)跟您實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)一致嗎
老師重新提問,這里嗎?這個(gè)更正申報(bào)和作廢申報(bào)有什么影響?如果報(bào)表改動大的話,稅局的系統(tǒng)里會比對顯示什么不?
你好,老師。二季度企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí),先填寫了財(cái)務(wù)報(bào)表提交后發(fā)現(xiàn)有誤,后來我把報(bào)表改了。再去填寫季度所得稅報(bào)表后提交,做風(fēng)險(xiǎn)評估為什么老是顯示掃描不通過,出現(xiàn)提示讓對比的數(shù)學(xué)還是改動之前的,這樣我忽略直接申報(bào)不會有問題吧。我重新看了報(bào)表現(xiàn)在的數(shù)字是我改動之后的呀。謝謝!
老師,請問一下,個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候提示失敗,提示如下圖,但是我的時(shí)候看到是有減除費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的,那計(jì)算的時(shí)候不知道怎么的就沒顯示出來,這種情況是怎么回事的呢?如果我啟動更正的話,更正到一半,我沒保存退出來了,那是會還保留之前的申報(bào)數(shù)據(jù)的吧?不會全部數(shù)據(jù)沒有的吧?
老師這個(gè)是系統(tǒng)自帶出來的我沒有改動 提交顯示比對不通過如果我提交的話稅務(wù)后期會不會讓其更正申報(bào)
老師,我這公司剛變更法人過來的小規(guī)模,我看稅種核定需要申報(bào)個(gè)稅,沒發(fā)工資沒開通社保,能在個(gè)稅系統(tǒng)交嗎?山東這邊,如果不交個(gè)稅是按月提報(bào)啊
物流運(yùn)輸公司是小規(guī)模納稅人,而且都是往外開票,對方都是個(gè)人,這種情況怎么能少交增值稅?
公司司機(jī)出去送貨給的餐補(bǔ)可以不憑發(fā)票報(bào)銷嗎?未計(jì)入工資,如沒有發(fā)票是不是要入工資
小微企業(yè),批發(fā)零售業(yè),制造業(yè)退增量留抵稅,全量留抵稅額的條件
小規(guī)模開的采購專票能不能抵扣一般納稅人的進(jìn)項(xiàng)
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的存貨填寫余額就不對,但是填寫本期減少額就是對的,到底是哪里出問題了。如果不想解答就不要接問題,謝謝
你好老師,請問編制現(xiàn)金流附表的時(shí)候,經(jīng)營性應(yīng)付里面的應(yīng)付賬款可能會包含應(yīng)付工程款和設(shè)備款,這兩項(xiàng)要不要剔除呀
公司減資帳務(wù)處理。需要交稅嗎
簡歷制作+工作答疑課程在哪
機(jī)器設(shè)備每個(gè)月都折舊 折舊到什么時(shí)候可以不用折舊?
甲公司是乙公司的母公司,2×24年6月30日,甲公司將其生產(chǎn)成本為120萬元的W產(chǎn)品以200萬元的價(jià)格銷售給乙公司,乙公司將W產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)核算,預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年限平均法計(jì)提折舊,不考慮其他因素,該固定資產(chǎn)在甲公司2×25年12月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表中列示的金額為( )萬元。老師這道題為什么不是用(200-120)*6/60-8=72?
一致的 開了一張勞務(wù)的票 這是今天去稅務(wù)局增加了一個(gè)服務(wù)類的稅種之后就這樣了就這個(gè)提示更改了之后就這樣子
前面填的是貨物與勞務(wù)發(fā)生的銷售額還是服務(wù)類的
老師好 開的是服務(wù)的票系統(tǒng)顯示沒有這個(gè)稅種 今天增了稅種這個(gè)是系統(tǒng)自帶出來的數(shù)據(jù)我沒有改動直接提交
那沒事的 今天增加的 可能系統(tǒng)還沒有帶過來
老師我剛剛提交顯示這一小段字
合適著沒有
您這申報(bào)的數(shù)據(jù)跟提示的數(shù)據(jù)金額不一致啊 申報(bào)的是28514.85 提示您銷售額是221,654.85 到底開具了多少金額發(fā)票啊
開了這么些票老師
現(xiàn)在申報(bào)作廢重新申報(bào)嗎
就這一張嗎?跟您提示的金額也不對啊 是的 要作廢重新申報(bào) 要跟開票系統(tǒng)的不含稅銷售額金額一致
老師可以幫忙看一下嗎 有償服務(wù) 衛(wèi)星17718715575 我剛剛是系統(tǒng)上面開票日期7月1日至9月30日篩選出啦就這一張票
學(xué)堂不允許我們私下跟學(xué)員聯(lián)系 實(shí)在對不起 有沒有領(lǐng)用開具專用發(fā)票? 專票跟普通發(fā)票都查一下 如果沒有的話 就填這張發(fā)票的金額就可以了
我這樣篩選的
具體數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填寫老師 沒有開具專票
這是電子稅務(wù)局開具的? 稅盤里面沒有開吧?
這個(gè)里面應(yīng)該改哪些數(shù)據(jù)
沒有 一直九月份才開始開稅務(wù)登記票 這是只有這一張
請問您是企業(yè)公司還是小規(guī)模納稅人個(gè)體工商戶?
小規(guī)模農(nóng)民合作社
您開的免稅發(fā)票 應(yīng)該數(shù)據(jù)填在主表12欄 12欄可以填數(shù)據(jù)嗎? 已經(jīng)申報(bào)成功 可以明天更正申報(bào) 這個(gè)沒事的哈 只有今天申報(bào)成功了 后面還可以更正
老師好 其他的數(shù)據(jù)都清除 按照發(fā)票上面的填寫嗎
是的?其他的數(shù)據(jù)都清除 按照發(fā)票上面的填寫 但是跟您系統(tǒng)提示的數(shù)據(jù)也不一致 所以最好明天咨詢下稅務(wù)后再更正申報(bào)??