你好,你欠對方的就是貸方正數(shù),如果是提前支付給對方的貸方負數(shù)
老師好,還有把供應商沒開發(fā)票的放到應付賬款的借方,跟供應商對賬時,就不用再做別的分錄了,是嗎? 要是把供應商沒開發(fā)票的放到預付賬款里,對賬時是不是還要借應付,貸預付呢?謝謝
請問:本來有應付款付給供應商,但是由于供應商延遲交貨產(chǎn)生了賠款,那這個分錄要怎么做呢?借:應付賬款,貸方什么科目,能沖減應付賬款?
老師好,請問付給供應商的應付賬款不支付了,那做賬的時候應該錄應付賬款負數(shù)還是錄應付賬款借方呢??兩者又有什么區(qū)別??不懂
老師好,請問付給供應商的應付賬款不支付了,那做賬的時候應該錄應付賬款負數(shù)還是錄應付賬款借方呢??兩者又有什么區(qū)別??不懂
@值班老師?沖暫估的時候應該怎么做分錄?。?是直接紅字:借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估應付賬款 還是說藍字:借:應付賬款-暫估應付賬款 貸:庫存商品 呀?這兩個有什么區(qū)別呀?
資產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放員工提干里給的市場銷售價為200元(不含稅)員工人數(shù)200人應付職工薪酬總額方案里寫的(200*200*1.13)=45200這里提高已經(jīng)寫了不含稅為什么還要1+13%不應該直接承稅率200*200*13%來全嗎
請問下老師,國補辦公用品不開企業(yè)發(fā)票,我個人先付款,需要去公司報銷,開收據(jù)可以嗎
請問所得稅年度匯算清繳報表里有個調(diào)整事項表,之前之前有調(diào)整的數(shù)據(jù)填寫了,沒有涉及調(diào)整的沒有填,前兩年都是這樣填的,好像覺得不對,不調(diào)整也需要填寫吧?
結轉時,發(fā)現(xiàn)之前月份不平有余額,可以在后面一次性結轉平嗎
老師,公司購買一臺環(huán)保設備用于污水處理,市財政部門給與企業(yè)20萬環(huán)保配套資金,這次資金符合不征稅收入條件,會計上尚未確認政府補助收益。老師根據(jù)這段話,這筆20萬資金的相關分錄怎么寫,
老師小規(guī)模納稅人出租不動產(chǎn)的稅率是多少
老師,我們是制造業(yè),危廢處理費用應該算是管理費用還是制造費用呀
請問老師怎么從財務賬套中導出應收賬款賬齡情況呢?
親愛的老師你們能不能給我說一下如何運用好計算器提高答題速度,會計學堂模擬系統(tǒng)用的計算器是不是和f考試時候不一樣呢,不想在計算器上吃虧,想讓老師幫幫我。
請問一下財務報表中用函數(shù)用的比較多的是哪些函數(shù),在哪些表格中運用得多,請賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝
我不支付給對方了。。
不支付的,借應付賬款,貸營業(yè)外收入,做這個賬務處理。
明白了 謝謝
不要客氣,工作愉快。