你好同學。進項票不能再要了??茨懿荒荛_其他項目對應里
有點財務上的事情想咨詢下您,不知道怎么處理好,個人掛靠我們公司的項目,項目款打到我們公司賬戶,可是這個錢以什么形式轉給他個人呢,個人接的項目掛靠我們公司,然后錢進我們公司賬戶,發(fā)票是以我們公司的名義開給客戶,就是我們收到這個項目款以后怎么把這個錢轉給他個人,這里就不知道怎么處理好了。
郭老師,有點財務上的事情想咨詢下您,不知道怎么處理好,個人掛靠我們公司的項目,項目款打到我們公司賬戶,可是這個錢以什么形式轉給他個人呢,個人接的項目掛靠我們公司,然后錢進我們公司賬戶,發(fā)票是以我們公司的名義開給客戶,就是我們收到這個項目款以后怎么把這個錢轉給他個人,這里就不知道怎么處理好了。
老師您好,我想咨詢一下稅務問題,我這個公司收到一個進項票,但是對方公司被列入虛假開票了,我們公司也是風險納稅人了,但是票據(jù)我們并沒有抵扣,應該怎么去處理?稅管員說的把進項票轉出,我們都沒抵扣怎么轉出? 麻煩老師解答一下?謝謝
老師好,我想請教你個問題,就是有一個建筑公司,2016年接的房建項目,2017年年底左右完工,款項通過走私人賬戶撥的款,然后現(xiàn)在都2022年了,突然交補開發(fā)票,這種情況怎么處理?。恐耙矝]有報未開票收入
你好,老師,我們公司是一個勞務服務公司,我們公賬 收到新能源公司的一個光伏項目征地補償款200萬元,然后我再公戶轉給每位農(nóng)民作為青苗補償款,我們不需要開票出去,我這個賬怎么做分錄呢,我問了稅務局說做往來款項,具體還是不知道怎么做賬做分錄
老師,我們是小規(guī)模納稅人,開了1%稅率的含稅500000元發(fā)票,這個減免的2%部分該怎么算呀?
老師你好,我們是分公司獨立核算,我們分公司這個月的利潤是31萬,這個月分攤了總公司的費用3萬,費用是總公司給我們裝修的錢,也是總公司替我們付的款,合并范圍內(nèi),我們的利潤就是28萬,我想問的是,這個費用的分攤,影響我們分公司的現(xiàn)金流嗎
工資申報人員如何做離職?
企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品自用作為固定資產(chǎn)
老師,我們是4s店,在外面一家洗車店充值了費用,每次洗車沖抵卡上的余額,請問我從充值到每次使用應該怎樣做賬
您好老師,4月計提5月發(fā)放4月的工資,那4月的社保在當月就扣除了,那4月的社保還怎么計提?
上月暫估了一筆50的材料,這個月來了材料只有20,價格相差的30如何調(diào)整
老師 24年的賬25年付了 沒有以前年度損益調(diào)整這個科目 可以用主營業(yè)務成本么?
老師,員工2024年個稅申報匯算,養(yǎng)老保險,醫(yī)療保險,失業(yè)金,自己承擔部分假如是300.48,填寫專項扣除時填300,醫(yī)療保險71.2填寫71,這樣有影響嗎?填寫按月扣除和按年扣除有沒有關系,他是2024年全部交了,我選擇12月按年扣除,填寫總金額可以嗎
北京市企業(yè),固定資產(chǎn)補貼政策有知道的老師嗎?
這個項目的進項票已經(jīng)有一部分開進來了,但是是在收到補償款以后,這部分發(fā)票要怎么進行賬務處理,其次款都已經(jīng)付了,發(fā)票肯定是要開進來的,目前也是沒有營業(yè)的狀態(tài),收到的補償款的賬務要怎么處理
補償只能走營業(yè)外收入。其他的開普票吧
買過來的發(fā)票就是普票,主要是我這部分的發(fā)票要怎么做賬務處理,因為這個項目已經(jīng)停了
開過來的發(fā)票
開過來針對該項目雖然停了,你也正常入。但別用專票,項目停了專票麻煩
那就是正常計入成本是嗎
是的,你正常發(fā)生的必須入,只是早晚。