同學(xué),你好 你水電費是代收代付嗎??
老師,出口商品,采購價格、運費、保費。這三個一起計入商品成本主營業(yè)務(wù)成本嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 50 貸:庫存商品 40 銀行存款10 。還是要分開單獨核算,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 ,借:銷售費用 -運費、保費,貸:銀行存款
刷單分錄是不是 入賬借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 報銷時候借管理費用福利費 貸銀行存款 成本結(jié)轉(zhuǎn)借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料
老師,請問餐飲業(yè)的生產(chǎn)操作間,就是在操作間做飯做菜用水用電,用的水電,支付款后收到水電發(fā)票這樣做賬,借:主營業(yè)務(wù)成本——水電氣 貸:銀行存款,這樣做對嗎?
你好,付水電費作會計分錄:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款,還有收的水電費也是用主營業(yè)務(wù)成本核算嗎?
借:主營業(yè)務(wù)成本-水電費 貸:銀行存款, 分錄是不是有問題呀?
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
是的呢,只是收的時候價格是抬高的
同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 差額入營業(yè)收入
而且收的時候有些有發(fā)票,有些沒有發(fā)票的
作內(nèi)賬的
同學(xué),你好 你只是代收代付,這個水電發(fā)票不用的
收時是現(xiàn)金?
同學(xué),你好 這個不影響
因是冷庫租賃,可不可以收時,借:營業(yè)外收入,貸:庫存現(xiàn)金,付款時:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款
同學(xué),你好 這個分錄不對的
寫反了借:庫存現(xiàn)金,貸:營業(yè)外收入
同學(xué),你好 不建議這么做
用其他應(yīng)付款來核算
同學(xué),你好 建議用其他應(yīng)付款來核算
這里有一個結(jié)算單,用電少
同學(xué),你好 具體什么問題呢?
10月收的電費:借:銀行存款701.1,貸:其他應(yīng)付款701.1;10月付的電費,借其他應(yīng)付款16000,貸:銀行存款16000
同學(xué),你好 你付出的錢比收到的錢多,是還有錢沒有收到嗎??
冷庫租賃只有少部分1家收,其他的是包水電的
同學(xué),你好 其他的是包水電的,這個不管 做:其他應(yīng)付款,只用在代收代付的業(yè)務(wù)上