這個月有其他的銷售額嗎?如果有的話,在這個月就可以調整。
我2019年沒有庫存商品入庫。只做了銷售商品和結轉銷售成本?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒有暫估入庫存商品。所以我資產(chǎn)負責表庫存商品是負數(shù)?,F(xiàn)在2021年我暫估一筆這庫存商品負數(shù)那庫存商品就不是負數(shù)了嗎?可是我的資產(chǎn)負責表存貨還有在產(chǎn)品是負數(shù)。我要怎么調整?因為我是建筑行業(yè)。我們設計工程施工科目勞務成本科目。存貨里我們有原材料庫存商品工程施工勞務成本。我要如何把存貨和在產(chǎn)品調整成正數(shù)?存貨和在產(chǎn)品是不能是負數(shù)的
老師好,上月公司產(chǎn)品發(fā)票沒到,我做的庫存商品-暫估,月末結轉出庫,庫存商品-暫估余額為0。這個月按發(fā)票實際數(shù)量做入庫并沖銷原暫估憑證(和暫估數(shù)一樣)。期末發(fā)現(xiàn)庫存商品-a商品有借方余額,庫存商品-暫估有借方負數(shù)余額,這種情況對嗎?如何把庫存商品-暫估余額數(shù)調整為0,庫存商品-a商品的余額為實際庫存數(shù)?
我?guī)齑婺硞€型號,加權出庫后,數(shù)量為0,庫存結于還有23.35元,這個做出庫成本可以直接調整23.35元嗎
如果庫存結余數(shù)量和金額,本月沒有銷售數(shù)量,可以銷售出庫成本調整這23.35嗎?還是要等到庫存結余為0才能調整
M公司的會計政策規(guī)定,入庫產(chǎn)成品按實際生產(chǎn)成本入賬,發(fā)出產(chǎn)成品按先進先出法核算。2022年12月31日,M公司甲產(chǎn)品期末結存數(shù)量為1300件,期末余額為6040萬元。M公司2022年度甲公司的相關明細資料見表(數(shù)量單位為件,金額單位為人民幣萬元,假定期初余額和所有的數(shù)量、入庫單價均無誤)甲產(chǎn)品明細資料表收入發(fā)出結存數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額1.1期初50020003.1入庫5004.12050100040504.1銷售800432002008508.1入庫16004.673601800821010.3銷售4004.317201400649012.1入庫7004.531502100964012.31銷售8004.536001300604012.31期末13006040要求:(1)審定結存成本(2)審定銷售成本(3)編制調整分錄
7.8.9月都沒有流水,怎樣做賬報稅
老師,再問一下,一般納稅人購買互貿區(qū)小規(guī)模納稅人的商品,享受一抵九的增值稅優(yōu)惠政策里,這里的一般納稅人必須是加工行業(yè)購買的小規(guī)模納稅人的原材料,還是說一般納稅人是商貿行業(yè)也行,只要是互貿區(qū)里的小規(guī)模公司都行?
老師,以前年度賬務處理錯誤,實際這筆費用是政府補助收入直接支付的 借費用 貸庫存現(xiàn)金 應該是 借應收賬款 貸政府補助收入 借費用 貸應收賬款 現(xiàn)在調整這個系統(tǒng)沒有調整以前年度損益科目,也沒有利潤分配-未分配利潤科目,只有一個累計結余科目 現(xiàn)在做紅沖 借庫存現(xiàn)金 貸累計結余 在做正確的分錄 借應收賬款 貸政府補助收入 借費用 貸應收賬款 但是月末接轉的時候這筆賬結轉不到始終不平衡,是什么原因
請問一下怎么理解第四問,不需要考慮第四個員工激勵收回的普通股嗎?
企業(yè)建廠房,外購電梯入固定資產(chǎn)還是長期待攤費用
老師,你好,請問學堂可以下用利潤表和資產(chǎn)負債表編制現(xiàn)金流量表的公式表格嗎?
老師,互貿區(qū)的意義是什么?商品出了互貿區(qū)不都要正常交稅的嗎?
行李箱模具費用放入什么科目
小規(guī)模公司七月份收了2500元的無票收入,但是還沒有開給對方提供服務,這個是計入預收賬款嗎?如果系預收賬款的會計分錄怎么寫用計增值稅嗎?借預收賬款2500,貸主營業(yè)務收入2475.25 貸應交稅費應交增值稅24.75,是這樣寫會計分錄嗎
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾!??! 1、老師請幫忙分析一下生產(chǎn)分析,并寫結論,請補充附件解讀重點欄和指標問題欄、影響程度欄、行動建議欄、責任部門欄,這些從報表看應該怎么寫呢,文件發(fā)您郵箱了 2、凍結系統(tǒng)日期,如果也是真實是本月的,可以讓其他部門寫補單申請單,然后取消凍結日期,立即讓她補單到當月
該型號產(chǎn)品9月無銷售,10月有銷售
你好,那你就十月份做成本