可以的,可以這么做的。
老師,我前兩天面試了一家公司,這家公司是屬于軟件技術(shù)服務(wù)行業(yè),是有研發(fā)費(fèi)用這塊的業(yè)務(wù),2017年成立,2020年開(kāi)始有業(yè)務(wù),我是前兩天入職的,了解到他們前期是有研發(fā)支出,目前研發(fā)是屬于停滯狀態(tài),說(shuō)是前期研發(fā)的軟件現(xiàn)在是投入市場(chǎng)的狀態(tài)。之前的會(huì)計(jì)都是有計(jì)入研發(fā)費(fèi)用支出這塊的,也有把技術(shù)人員的費(fèi)用分?jǐn)?。目前也一直在分?jǐn)傃邪l(fā)費(fèi)用。他們這家公司目前是在申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)階段。老師,我之前沒(méi)接觸過(guò)研發(fā)這塊的業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)財(cái)務(wù),賬務(wù)這塊做的對(duì)嗎?
我們沒(méi)有針對(duì)專(zhuān)門(mén)的研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng),研發(fā)部只是對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行的一些口味改良研發(fā),我們把這些支出都計(jì)入了研發(fā)支出核算!但上次有個(gè)老師說(shuō)公司沒(méi)有立項(xiàng)的項(xiàng)目不能計(jì)入研發(fā)支出核算,只能進(jìn)管理費(fèi)用!是這樣的嗎?但是我們也沒(méi)有申請(qǐng)加計(jì)扣除!因?yàn)槟莻€(gè)老師說(shuō)研發(fā)支出核算最終是要形成技術(shù)或者專(zhuān)利的!我們這種日常口味的研發(fā)不屬于研發(fā)項(xiàng)目,不能通過(guò)研發(fā)支出核算!
我們是純軟件開(kāi)發(fā)的公司,現(xiàn)在匯算清繳時(shí),研發(fā)加計(jì)扣除除了工資沒(méi)有其他的投入也可以嗎?因?yàn)樵缙谫?gòu)買(mǎi)研發(fā)人員的電腦沒(méi)有發(fā)票,所有沒(méi)有折舊之類(lèi)的費(fèi)用了,只工資的投入,這樣也可以做研發(fā)加計(jì)扣除嗎?
我們有個(gè)軟件子公司,里面沒(méi)有員工了,之前有項(xiàng)目技術(shù)直接外包給其它公司開(kāi)發(fā)這個(gè)項(xiàng)目技術(shù),那樣我們?cè)趨R算清繳時(shí),能不能做這研發(fā)費(fèi)用委外的加計(jì)扣除嗎?
有沒(méi)有比較了解高新的老師,我們公司主要是提供技術(shù)服務(wù)的公司,有聘請(qǐng)三個(gè)人員開(kāi)發(fā)軟件,這個(gè)有申請(qǐng)高新的可能嗎?現(xiàn)在我做賬,這幾個(gè)人員的工資需要做管理費(fèi)用還是研發(fā)費(fèi)用。我的財(cái)務(wù)軟件上也沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用科目,公司剛成立不久
個(gè)人代開(kāi)建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)要交什么稅,稅率分別多少
一般納稅人,我們進(jìn)項(xiàng)100噸,我們想要開(kāi)出101噸能行嘛,就是我們收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票雖然是100噸,但是貨物是101噸
請(qǐng)問(wèn)老師,公司將要注銷(xiāo),屬于虧損狀態(tài),列入固定資產(chǎn)的倆輛轎車(chē)如何變更在倆個(gè)股東名下?謝謝! 如何做賬?謝謝!
老師,能不能幫我解答一下,ABD選項(xiàng),我很難理解這些話(huà),幫幫我,謝謝啦
老師這道題的計(jì)算結(jié)果為啥和稅法規(guī)定的凈殘值沒(méi)有關(guān)系呢,這道題我不會(huì),希望下次出現(xiàn)類(lèi)似得題不要再錯(cuò)了
老師,收到專(zhuān)管員老師發(fā)來(lái)如下信息: 你企業(yè)收到個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)未按規(guī)定申報(bào)增值稅,請(qǐng)核實(shí)后按收到手續(xù)費(fèi)日期的所屬期更正申報(bào)增值稅?。?! 請(qǐng)問(wèn)怎么更正,謝謝!
這個(gè)怎么解決,可以不處理嗎
攜程分賬的手續(xù)費(fèi),開(kāi)票開(kāi)的是服務(wù)費(fèi),入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)可以嗎
空白發(fā)票丟失了,稅局罰款嗎
老師 我們主要是加盟店已經(jīng)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在有直營(yíng)店的營(yíng)業(yè)收入要怎么記賬呀
就是明年匯算清繳時(shí),研發(fā)費(fèi)用沒(méi)有人工其它費(fèi)用,只有一個(gè)委外開(kāi)發(fā)的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除也是可以嗎?
是是的,是這么做的。
那這個(gè)項(xiàng)日有收入沒(méi)有成本也可以嗎?
你好,沒(méi)有收入,沒(méi)有成本是怎么回事?夭折了嗎?
這個(gè)項(xiàng)目 有收入,但是這個(gè)子公司現(xiàn)在沒(méi)有員工了,所以簽個(gè)合同外包委外另個(gè)子公司開(kāi)發(fā)這個(gè)項(xiàng)目的技術(shù),所以現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目唯一成本就是委外開(kāi)發(fā)的費(fèi)用
你好,有什么問(wèn)題嗎?委托別人研發(fā)也可以的。
但是不放在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里也可以嗎?
你好,放到研發(fā)支出里面的。
那樣有收入,沒(méi)有主營(yíng)成本,有委外研發(fā)費(fèi)用,也是可以嗎?
是的,可以的,可以這么做的。
有主營(yíng)收入,但是沒(méi)有主營(yíng)成本,這樣也能說(shuō)得過(guò)去嗎?理由是什么才合理?
有收入沒(méi)有成本不合理,你沒(méi)有研發(fā)完畢,一直做研發(fā)支出沒(méi)有收入,沒(méi)有成本,可以啊。
這個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)收款做收入了,但是由于業(yè)務(wù)調(diào)整原因,現(xiàn)在這個(gè)子公司沒(méi)有員工了,所以項(xiàng)目開(kāi)發(fā)外包給另外個(gè)子公司開(kāi)發(fā)了,所以這個(gè)委外開(kāi)發(fā)就是這個(gè)項(xiàng)目的成本了,這樣直接做成研發(fā)費(fèi)用也合理嗎?
這個(gè)費(fèi)用化的是研發(fā)支出,資本化的它也是研發(fā)支出,但是它需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面,所以你做研發(fā)支出合作成本不沖突吧。