你好 進項稅額*抵扣率 調整是啥意思
我司上個月有金稅盤服務費280可以減免,但是當時銷項小于進項沒有抵減,我這月填了主表23行和附表4,減免280,但是申報沒過,顯示(本期實際抵減稅額合計0.00不等于《增值稅及附加稅費申報表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應納稅減征額一般項目本月280.00加即征即退項目本月0.00之和。)是什么原因
老師,1月份的增值稅我已經申報并繳納稅款了,但是我今天剛申請了加計抵減,那這個月的加計抵減額放到下個月抵減的話,是怎么申報?直接在附表四一般項目加計抵減那里填報嗎?需要寫備注嗎
老師你好,一般納稅人本月不繳納增值稅,那增值稅申報表附表四上面如果有加計抵減額,這個加計抵減額要反應到增值稅申報表的主表上嗎;還有這種情況下,加計抵減額要怎么做賬務處理。謝謝老師。
老師好,一般納稅人,我在電子稅務局更正7月份的申報表,附列資料四的“一般項目加計抵減額”改少了1元錢,增值稅就應該多1元錢。但是023表增值稅及附加稅費申報表附列資料五中的增值稅我想加1元錢,不能修改。請問這是為什么?謝謝!
老師,我是一般納稅人,增值稅報表四,第六行一般項目加計抵減額計算,提取數(shù)據(jù)有金額,是什么數(shù)?7月本期未開發(fā)票,沒有進賬,零申報。
你好老師 請問查那個工傷保險明細在哪里查?
假如一次收幾年租金,開票按全部金額開,一次性繳納增值稅,賬務按年確認收入,報稅的時候營業(yè)收入按年確認收入還是全部確認收入?
老師您好!收到2024年1月至12月份匯算清繳退稅,應該怎么做賬務處理?
關聯(lián)企業(yè)之間的借款,一年期無息,有什么稅務風險
老師好,公司要注銷,還有庫存怎么處理
商貿公司或者建筑公司購入黃金,實際是老板自己使用,且對公支付,怎樣賬務處理比較好呢?(不申報個個稅,不做福利費)
出口的貨國外沒清關直接退回來了,現(xiàn)在報進口,財務這邊會有稅損嗎
老師,請問現(xiàn)在對手撕票有什么要求?
請問老師,現(xiàn)在還存在核定征收嗎?
有注冊公司的老師嗎?請問像承接學校的學生管理,比如學校的宿舍,由外面的公司接住,管理學生的安全,軍訓、像這樣的,注冊公司的經營范圍是什么內容,