是,申報表中,本期應(yīng)納稅額是用:不含稅銷售額*0.03

不含稅銷售額3%征收率是:1036077.73 不含稅銷售額5%征收率是:146476.19 本期應(yīng)納稅額是:38406.14 本期應(yīng)納稅額減征額是:20617.69 老師,我想問問增值稅小規(guī)模納稅人,應(yīng)納稅額減征額是怎么計算的
小規(guī)模開了3個點和1個點的票,報增值稅出現(xiàn)3減1贈策的本期發(fā)生額大于開具1%增收率增值稅發(fā)票不含稅金額406722.84的2%,我們合計不含稅開票449990.8,稅控盤上實際銷售稅額是4099.2,本期應(yīng)納稅額填的13499.72,應(yīng)納稅額減增我填的94400.52,這樣不就交4099.2的稅嗎,是那里填錯了嗎
老師,我是小規(guī)模,應(yīng)該開1%的發(fā)票,但是我開成免稅發(fā)票了,我在申報增值稅時可以折算不含稅銷售額按1%繳納增值稅嗎
小規(guī)模開了1個點的票,報增值稅出現(xiàn)3減1政策本期發(fā)生額小于開具1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額為1422465.98*2%,稅控盤實際不含稅銷售額是247033.64,應(yīng)征增值稅不含稅銷售額1175432.34,應(yīng)納減增23598.65,本期應(yīng)繳稅11754.32。是哪里沒填對呢
老師,我是小規(guī)模,開票3%減按1%的,在增值稅申報里的,本期應(yīng)納稅額是用:不含稅銷售額*0.03嗎
顧客消費了10000,只要求開3000的發(fā)票可以嗎
9月份工資10月申報了,但是繳稅沒交成功,導(dǎo)致這個產(chǎn)生了滯納金,這個影響大不?產(chǎn)生的這個滯納金怎么做賬?
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老師請問在電子稅務(wù)局怎么把資料傳給稅務(wù)局人員
老師好,安全生產(chǎn)費用提取,交通運輸企業(yè)按普通貨運業(yè)務(wù)1%,根據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》的通知財企2022年136號文件,里面規(guī)定逐月平均提取,是按上年總收入*1%/12嗎?還是每個月都是上年總收入*1%? 比如上年總收入是100萬,是100萬*1%=1萬,是每個月提取1萬元?還是1萬元/12=0.083呢?
稅局交完的稅怎么打印憑證
老師,江蘇政務(wù)代理人登錄注冊,是什么意思呢
企業(yè)所得稅匯算清繳,工資賬載1200,稅務(wù)800。請問是調(diào)增還是調(diào)減,多少數(shù)額。
請問這題是怎么做的?謝謝
那本期應(yīng)納稅減征額就是:不含稅銷售額*0.02?
是,本期應(yīng)納稅減征額就是:不含稅銷售額*0.02
老師,那我總共開了17300的票,銷售額17128.72,應(yīng)納稅額513.86,免稅額513.86,減征額342.57,,我都 不用交稅吧,你看看對嗎
是的,都不用交稅的
那老師,你看表里,本期應(yīng)補(退)稅額171.29,是什么意思,我要交171.29元的稅嗎
本期應(yīng)納,本期減征,都不要填寫
老師,不填寫的,不行啊都黃色提示錯誤
那奇怪了,16行與18行,均不需要填寫的。
本期應(yīng)補(退)稅額171.29,是要交171.29元的稅的意思