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小規(guī)模開了1個點的票,報增值稅出現(xiàn)3減1政策本期發(fā)生額小于開具1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額為1422465.98*2%,稅控盤實際不含稅銷售額是247033.64,應征增值稅不含稅銷售額1175432.34,應納減增23598.65,本期應繳稅11754.32。是哪里沒填對呢

2023-07-12 11:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-12 12:01

18行第一行正常填寫2%, 稅收政策導致與實際繳稅之間的差額部分,填寫在減免稅處,然后再正常申報就行。

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18行第一行正常填寫2%, 稅收政策導致與實際繳稅之間的差額部分,填寫在減免稅處,然后再正常申報就行。
2023-07-12
您好! 根據(jù)實際的開票信息填列即可
2023-04-06
您好,同學,填寫的沒問題
2023-04-09
你好,免稅的稅額按照3%,其他的不要填寫
2024-04-14
你好 減免稅表? 減稅項目? 2.3.4列填343041.19的2%? 對應主表的減征額一欄
2022-01-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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