同學(xué),你好 不太合理,商品轉(zhuǎn)移所有權(quán),就需要做收入
老師您好!我公司十月份銷售商品50個(gè),月末結(jié)轉(zhuǎn)成本10萬元,(采用月末一次加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本)給客戶開了發(fā)票確認(rèn)了收入,十一月出因?yàn)閷?duì)賬發(fā)現(xiàn)問題,客戶將沒認(rèn)證的發(fā)票退回,我這邊做了發(fā)票紅沖按正確的數(shù)量45個(gè),給對(duì)方把正確發(fā)票開出來。上月確認(rèn)收入分錄 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅 錯(cuò)誤發(fā)票收回按上面分錄前面加了負(fù)號(hào) 又將上月結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-xxx元 貸庫存商品-xxx元 老師這樣處理對(duì)么? 庫存商品臺(tái)賬上怎么記退回的庫存商品和成本呢?
老師問一個(gè)實(shí)務(wù)中的問題,一個(gè)商貿(mào)企業(yè),如果本月銷售商品收入100萬,已經(jīng)開票,而我們進(jìn)貨的時(shí)候也已經(jīng)收到進(jìn)項(xiàng)票成本為50萬(商品全部賣出),運(yùn)費(fèi)成本為10萬。我就想問問如果按照理論,這些商品和運(yùn)費(fèi)的成本合計(jì)60萬都應(yīng)該確認(rèn)為本月的成本,但是我們每月月底不是勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嘛,我就在想假如運(yùn)費(fèi)成本那個(gè)10萬的進(jìn)項(xiàng)稅本月我不勾選抵扣了,這個(gè)運(yùn)費(fèi)成本我是不是可以不計(jì)入當(dāng)月,等到抵扣的時(shí)候再計(jì)入成本?
老師您好!我們是小規(guī)模建筑安裝公司!我們有一個(gè)項(xiàng)目 已經(jīng)完工兩個(gè)月 發(fā)票也給上家全部開完了!但是這個(gè)月才收到商家給我們開的材料發(fā)票!當(dāng)時(shí)付款時(shí)做的預(yù)付處理 沒有暫估入合同成本!現(xiàn)在收到發(fā)票 我還可以入到合同成本里面嗎?發(fā)票之前已經(jīng)全部開完,這個(gè)月沒有收入,可以確認(rèn)成本嗎?
老師。假如我公司發(fā)出商品沒確認(rèn)收入。什么時(shí)候開票什么時(shí)候確認(rèn)收入,現(xiàn)在發(fā)出商品高達(dá)幾百萬,進(jìn)項(xiàng)稅全部抵扣完了。這樣子合理嗎?
老師,我們銷售藥品,藥品在12月初發(fā)出1500盒,一般情況是他們銷售一部分后給我們結(jié)點(diǎn)款,12月份我們沒有收到款,也沒有給對(duì)方開發(fā)票,這樣我們什么時(shí)候確認(rèn)收入?發(fā)出的藥品是在這個(gè)月從庫存商品轉(zhuǎn)到發(fā)出商品?
月底都結(jié)轉(zhuǎn)什么 為什么要結(jié)轉(zhuǎn)
請(qǐng)問出納員給我的現(xiàn)金日記賬,他的費(fèi)用報(bào)銷單里面有微信付款,有現(xiàn)金付款,有銀行付款,該怎么做賬?
我們是醫(yī)藥公司,收到了別人給我們的藿香正氣水的破損款十元,請(qǐng)問這十元掛什么收入?什么科目?
老師麻煩問一下,我單位老板有個(gè)一般納稅人公司,又成立了個(gè)體戶,個(gè)體戶匯算清繳的時(shí)候不用考慮公司吧,謝謝老師
小規(guī)模納稅人的買車,又拿車用公司員工的名義做貸款,現(xiàn)在要賣車,車入賬固定資產(chǎn)價(jià)稅合計(jì),現(xiàn)在賣車需要把增值稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,新成立新能源科技公司,專門負(fù)責(zé)協(xié)助轉(zhuǎn)讓方與第三方達(dá)成充電樁的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜,充電樁股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,轉(zhuǎn)讓方支付居間費(fèi)用給公司,公司給開具普通發(fā)票,涉及哪些稅費(fèi)呢
老師您好,通行費(fèi)發(fā)票在電腦上怎么打?。?/p>
你好老師,我公司購進(jìn)杯子送客戶,這個(gè)分錄怎么做?
老師安裝設(shè)備買的30多萬的材料,是記原材料呢?還是記工程物資
老師,居間費(fèi)用,剛成立的新能源科技公司。主要負(fù)責(zé)充電樁的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜,協(xié)助轉(zhuǎn)讓方和受讓方完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓,收取居間費(fèi)用。開具增值稅普通發(fā)票,涉及一些什么水費(fèi)呢
進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
同學(xué),你好 可以抵扣
假如我購進(jìn)110臺(tái)手機(jī),實(shí)際銷售100臺(tái),額外贈(zèng)送10沒收錢。那我開發(fā)票只開100臺(tái),110臺(tái)進(jìn)項(xiàng)稅卻全部抵扣了,
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的