您好,學(xué)員 借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貿(mào)易公司購入商品的進(jìn)項稅計入進(jìn)項稅額,月末勾選認(rèn)證了。需要怎么做會計分錄?
商品退貨的分錄怎樣做,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,進(jìn)項稅額要轉(zhuǎn)出嗎
采購了原材料,發(fā)生退貨和退款,分別怎么做賬務(wù)處理,需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎
購貨發(fā)生退回,正常做分錄 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項 貸 銀行存款 現(xiàn)在退了其中一臺怎么做分錄,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出?
商貿(mào)企業(yè),采購的商品發(fā)生了退貨,需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理,怎么做會計分錄
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
我?guī)齑嫔唐愤€部分結(jié)轉(zhuǎn)了成本,不需要做其他處理嗎?
我們用的是企業(yè)會計準(zhǔn)則
需要結(jié)轉(zhuǎn)的,學(xué)員的
借庫存商品 貸主營業(yè)務(wù)成本
按照上面的分錄的
這樣操作的話,沒有用到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出科目呀?
因為是退貨的,貸方體現(xiàn)的是進(jìn)項稅,把之前的進(jìn)項沖回了
什么情況下用到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出科目呀
比如福利費(fèi)不能抵扣,企業(yè)抵扣了,要進(jìn)項轉(zhuǎn)出
本來我的賬進(jìn)項和銷項和申報表是一致的,而且不用繳納稅款,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出在申報表是單獨(dú)列式的,但是剛才做了這筆之后,銷項大于進(jìn)項了,還要做轉(zhuǎn)出未交增值稅了…我想和申報表保持一致怎么操作
可以按照本期余額,轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅