只設(shè)計,屬于現(xiàn)代服務(wù),按6%計稅; 只裝修,屬于建筑服務(wù),按9%計稅; 兩者兼有,且簽訂合同時沒有分離合同金額,開票時合并開票,要從高計稅,按9%計稅。 稅負率計算是指增值稅占收入的比例,按照對應的稅率測算出增值稅,就可以算出稅負率了。
1、我們公司屬于裝潢工程類行業(yè),屬于從室內(nèi)裝潢設(shè)計到購買家具,電器等整包,客戶只要拎包入住的那種,我們每個項目工期也長,至少要3個月后才能完工。每次簽訂施工合同后,業(yè)主會先打一部分的預付款給我們公司,當月工程又不能結(jié)束,這預收款需要當月作為銷售入賬申報納稅嗎? 2、比如我們公司購進裝潢用主材和輔材,有的是13%稅率進項稅,而我們裝潢公司的增值稅稅率是9%,那我們開票出去是按9%還是按13%開票?謝謝![抱拳]
老師,我們是建筑施工行業(yè),項目地在西藏,工人是臨時工,沒有買社保,要申報個稅嗎?項目負責人說是無包工,無包料,我們成都代理記賬公司做的外賬,她們沒有做項目賬,沒有設(shè)置施工科目,沒有結(jié)算單,只有中鐵七局發(fā)給我們的勞務(wù)費,管理人員工資,異地預交的稅費,計提當月增值稅,車輛折舊費,損益結(jié)轉(zhuǎn),他們這樣做賬合法嗎?
老師,我有一個去年的設(shè)計施工一體化的總承包項目,當時甲方說讓設(shè)計費開給我們施工企業(yè)我們開票給甲方,現(xiàn)在要付尾款了,甲方又不同意了,非要設(shè)計公司開票給他們,現(xiàn)在設(shè)計公司要求我退票給他們,他們錢退回來,可是去年發(fā)票已經(jīng)做進項目成本,那我把發(fā)票退給他,發(fā)票是專票,去年也認證抵扣了,那賬我要怎么調(diào)整,還有20年的匯算清繳報表怎么調(diào)整
請問老師,公司是銷售環(huán)保設(shè)備的,現(xiàn)在呢我們既提供設(shè)備與安裝還有整個項目直至完工,等于是包了處理污水的項目了,那我們得請安裝施工隊了,那公司要出一部分的錢給安裝隊,可是公司營業(yè)執(zhí)照只是銷售環(huán)保設(shè)備,假如付了安裝施工費,對方開來的安裝服務(wù)費稅率可以抵扣吧?
公司的業(yè)務(wù)有的是單獨只給人提供“室內(nèi)設(shè)計”,有的是單獨只給人做“室內(nèi)裝修施工”,有的是“又做設(shè)計又做施工”,那我們公司在做稅負率測算的時候要按哪個稅負率來呀? 以及,又設(shè)計又施工 的業(yè)務(wù),我們要給人怎么開票,稅率多少?
老師 長期股權(quán)投資權(quán)益法下 和 長期股權(quán)投資成本法下 有什么區(qū)別?
代開個人勞務(wù)發(fā)票,單張開票金額上線是多少,然后開的中介服務(wù)費,具體交哪些稅和稅率,謝謝
老師,給建筑工地工人發(fā)工資的工資表模板有嗎?
我們?nèi)ツ瓴少徚艘慌唐贰,F(xiàn)在商品已經(jīng)賣出去了,廠家給我們返利,是需要我們先開具紅字信息表給廠家,廠家再開負數(shù)發(fā)票給我們嗎?
老師,個稅匯算清繳,員工不配合有影響沒
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費/中介代理服務(wù)費幾十萬發(fā)票,再讓個人代開個人發(fā)票回來,再對公轉(zhuǎn)個人給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費/中介代理服務(wù)費幾十萬發(fā)票,再讓員工代開個人發(fā)票回來,再付工資給他們可以的嗎?這樣操作合理嗎
老師,我們在京東有店鋪,京東對我們的罰款只開了收據(jù),罰款不是增值稅的應稅范圍,對嗎?那這個罰款可以稅前扣除嗎?
給股東支付了100萬現(xiàn)金,股東需要打個收據(jù)嗎?收據(jù)怎么寫?
去年的銀行單據(jù),補錄再25年,會不會涉及調(diào)增調(diào)減企業(yè)所得稅的。去年銀行單據(jù)流水有幾筆支付銀行年費,錄在了25年