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老師,我上個月掛主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)收賬款掛多了,增值稅也計(jì)提多了,這個月實(shí)際款已到賬 ,怎么做賬呀

2023-10-20 18:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-20 18:57

你好 紅沖處理就可以的?

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快賬用戶4936 追問 2023-10-20 18:59

憑證怎么做

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快賬用戶4936 追問 2023-10-20 19:00

把上個月掛的應(yīng)收直接沖紅嗎

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快賬用戶4936 追問 2023-10-20 19:01

還是沖紅多計(jì)提的一部分

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齊紅老師 解答 2023-10-20 19:02

咱們應(yīng)收和實(shí)際收到款是分兩筆分錄做的是吧,那就把應(yīng)收和實(shí)際收到款這兩筆分錄都重重。

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快賬用戶4936 追問 2023-10-20 19:05

如上月:借:應(yīng)收賬款:3030 貸:主營業(yè)務(wù)收入-保潔服務(wù)費(fèi)3000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額30

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快賬用戶4936 追問 2023-10-20 19:06

這筆未開票

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快賬用戶4936 追問 2023-10-20 19:06

本月實(shí)際到帳2800,這個憑證我怎么做

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齊紅老師 解答 2023-10-20 19:09

:借:應(yīng)收賬款:-3030 貸:主營業(yè)務(wù)收入-保潔服務(wù)費(fèi)-3000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額-30 本月收款? ?借銀行,貸應(yīng)收2800 退回做相反分錄,借應(yīng)收,貸銀行?2800

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快賬用戶4936 追問 2023-10-20 19:21

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-10-20 19:27

客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。

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你好 紅沖處理就可以的?
2023-10-20
同學(xué)你好,實(shí)際業(yè)務(wù)收入是70元,把30元沖抵 會計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款 -30 貸:主營業(yè)務(wù)收入-30
2020-12-22
你好? ? ? ?借應(yīng)收賬款 紅字貸主營業(yè)務(wù)收入 紅字來紅沖即可? ?
2020-11-26
您好!做一筆相反分錄把原來錯的分錄沖紅,然后再做一筆對的分錄。
2021-01-04
你好!你實(shí)際收款跟主營業(yè)務(wù)收入其實(shí)沒有什么關(guān)系。 你那個誤差,是計(jì)入到營業(yè)外收支
2021-11-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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