久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,您好!我上個月掛賬3840元,實際是3540元。上個月的分錄:借主營業(yè)務成本 3840貸:應付賬款3840 這個月實際支付3540元,借應付賬款3540 貸:銀行存款3540 實際已經(jīng)付清這次款,那我這個差額計入哪里呢

2020-11-16 16:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-16 16:14

這個差額可以沖減主營業(yè)務成本的

頭像
快賬用戶3023 追問 2020-11-16 16:17

分錄:借應付賬款3840 貸:銀行存款3540 主營業(yè)務成本300,是這樣嗎

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-16 16:24

是的,是這樣賬務處理的

頭像
快賬用戶3023 追問 2020-11-16 16:29

好的,謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-16 16:30

好的,客氣,幫到你就好

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
這個差額可以沖減主營業(yè)務成本的
2020-11-16
以后這個多支付的也不給你退回嗎。
2023-12-25
這個登記應付賬款,本月登記是借方增加,期末數(shù)之前期初-借方金額,等于期末 ,日記賬是銀行貸方增加
2020-11-23
同學,您好。以下是調(diào)整該錯誤賬務處理的方法: 一、分析錯誤原因:在七月份預收貨款時錯誤地將預收賬款記為應收賬款并確認了主營業(yè)務收入,八月份實際銷售時又重復確認了主營業(yè)務收入,導致應收賬款多記。 二、調(diào)整步驟:沖銷七月份錯誤的賬務處理 借:主營業(yè)務收入 100 貸:應收賬款 100 正確確認預收賬款 借:銀行存款 100 貸:預收賬款 100 八月份實際銷售時進行正確的賬務處理 借:預收賬款 100 貸:主營業(yè)務收入 100 通過以上調(diào)整,賬上掛著的 100 元應收賬款得以消除,同時正確反映了預收賬款和主營業(yè)務收入的情況。
2024-10-12
你好 請說一下具體業(yè)務情況? ?正確我看你的這樣處理是對的?
2023-03-22
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×