可計入銷售費用-推廣費
我們是一家技術服務、人力外包公司,和甲方簽訂了工資代付合同(即甲方員工的勞動關系等都在我們公司),現(xiàn)在甲方需要我方給他們代采購一批電腦手機等,我方開給他們的發(fā)票內容是電腦手機等(13%稅率),那現(xiàn)在我們在京東上采購,收到貨以及發(fā)票該怎么記賬,會計分錄怎么做
1.老師,外購的電腦作為獎勵給員工,視同銷售嗎?進項稅能抵扣嗎,還是做進項稅轉出處理,借:應付職工薪酬—職工福利費 貸:庫存商品 應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出 是不是本質上,視不視同銷售,這個進項稅我們都不能抵扣,視同銷售,一進一出平了,不視同銷售進行又要轉出,還是不能抵扣 2.如果是原本應該給員工獎勵8000元,公司出錢買了11000的的電腦,剩下3000員工自己付,這個賬應該怎么做呢,現(xiàn)在是公司收到一筆11000的采購電腦的發(fā)票,如何做分錄呢
我們公司外購了一批手機,平板電腦等,要獎勵給進貨前三的經(jīng)銷商。這批費用該怎么入賬呢
你好老師,我們是物流運輸有限公司,購進一批貨物然后我們自己運輸 庫存商品已經(jīng)入賬了 運費也已經(jīng)結清了 但是庫存商品余額還在 這個怎么平呢 我們應該是同樣價格銷售出去了 中間沒賺利潤
公司是電器批發(fā)零售公司門店商家從我們這拿貨然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理?最后老板用私人微信發(fā)給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項稅額,和刷卡手續(xù)費),月底來結算之前代銷商品提貨的錢。有的商家微信發(fā)給我們老板微信 (私人微信退門店商家賣貨款扣除手續(xù)費和銷項13稅費后的金額)但是這個賬務我理解不了,這么特殊的算怎么回事。也沒有支付代銷傭金。就單純老板私人微信退給他們。最后月底他們結算我們給他代銷商品的貨款,也轉私人微信給我們老板。為什么退給門店商家的客戶刷pos機器到我們公司的貨款要扣除0.13銷項稅,本來就應該我們交稅,也要扣除刷卡手續(xù)費我到現(xiàn)在都沒理解老板為什么說是代銷模式
當年報關出口的貨物,必須要在當年開票嗎?
大陸生產的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農民工工資30%,農民工工資以工資發(fā)放還是要以農民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
這個是屬于企業(yè)所得稅匯算清繳時準予按照銷售額15%扣除的廣告費和業(yè)務宣傳費么
是屬于企業(yè)所得稅匯算清繳時準予按照銷售額15%扣除的廣告費和業(yè)務宣傳費。