咱們主營(yíng)業(yè)務(wù)是什么業(yè)務(wù)?
老師好,小規(guī)模納稅人季度收入不超過30萬,免征增值稅。請(qǐng)問這個(gè)收入30萬包含銷售貨物和出租不動(dòng)產(chǎn)的合計(jì)數(shù)嗎? 因?yàn)閺S房出租收入我是每季度開票的,季度租金收入低于30萬,平常是不用交增值稅的。 這個(gè)月銷售貨物的收入就超過了30萬(開的是專票已交稅),那我這個(gè)季度再開個(gè)房租發(fā)票的話,是不是租金收入這部分就要交稅了? 如果要交稅的話,那我這個(gè)季度可以不開房租發(fā)票,留到下個(gè)季度再開嗎?(平常銷售貨物的收入少,如果這個(gè)季度的租金發(fā)票放到下個(gè)季度開票,就不用交稅了)。 謝謝!
你好,請(qǐng)問我們是小規(guī)模納稅人,本季度開了一張普通發(fā)票,不含稅價(jià)格19801.98,稅額 198.02,價(jià)稅合計(jì)2萬的發(fā)票,按照現(xiàn)在小規(guī)模季度不到三十萬免增值稅,這個(gè)分錄我們應(yīng)該怎么寫
老師,小規(guī)模納稅人月度不超過10萬,季度不超過30萬,不繳納增值稅。同時(shí),開具5%的租賃發(fā)票不享受減按1%的增值稅優(yōu)惠政策。那么請(qǐng)問: 如果一個(gè)小規(guī)模納稅人開具了1張11萬元的租賃費(fèi)發(fā)票,開具的普通發(fā)票,票面上雖然是5%的稅率,但是沒有超過30萬,請(qǐng)問這一張發(fā)票是否需要繳納增值稅 謝謝
老師,我們是小規(guī)模公司,有一棟辦公樓,房產(chǎn)稅怎么交? 現(xiàn)在辦公樓對(duì)外出租,對(duì)方公司要求開發(fā)票,這種租賃發(fā)票季度30萬以內(nèi)也是免稅嗎?
某公司是小規(guī)模納稅人,按季申報(bào),2023 年第一季度銷售貨物取得不含稅銷售收入30萬元,征收率3%,開具增值稅普通發(fā)票,提供服務(wù)不含稅收入5萬,開具普通發(fā)票。銷售動(dòng)產(chǎn)取得不含稅銷售收入20 萬元,征收率5%,開具增值稅普通發(fā)票。怎么申報(bào)增值稅?
請(qǐng)問老師,公司要注銷,賬面掛著179萬元的其他應(yīng)收款已無法收回,9萬元的其他應(yīng)付款,怎么處理?謝謝!
加工費(fèi)負(fù)數(shù)怎么調(diào)整到正數(shù)呢
在哪里下載公司章程?
老師:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),借方有余額,是以前年度多計(jì)提了。過了好幾年才發(fā)現(xiàn),可以直接轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)嗎?
網(wǎng)絡(luò)科技有限公司支付直播服務(wù)費(fèi)怎么做賬
老師,我們公司幾年前有一批應(yīng)收賬款收到票據(jù),然后用來付了供應(yīng)商的款,但是票據(jù)到期的時(shí)候被拒付,現(xiàn)在申訴有結(jié)果了?,F(xiàn)在出票人已經(jīng)把那個(gè)款付給我們的供應(yīng)商了,那我這個(gè)帳分錄怎么做?
半路接的公司,錄入初始數(shù)據(jù)已經(jīng)已經(jīng)平衡了,出現(xiàn)這個(gè)問題大概原因出現(xiàn)在哪里呢?
#提問#老師,您好!我們公司是電子產(chǎn)品組裝業(yè)務(wù),目前成本有電子元件,電線,這種怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?低值易耗品怎么寫分錄?
我公司產(chǎn)生了裝修費(fèi),裝修公司給開了1%的裝修的普票,要專票的話說需要另加稅點(diǎn),是這樣嗎?
老師,您好。公司給生病員工慰問金,怎么做賬務(wù)處理呢?