你好,咱們發(fā)生這些,咱都選擇上對應(yīng)的稅目申報(bào)就行了。
繳納印花稅的購銷合同這一塊是指的哪一塊?只是原材料的購銷和產(chǎn)品的銷售繳納印花稅嗎?比如我們平時(shí)購買的電腦打印機(jī)有發(fā)票、辦公場所裝修有合同有發(fā)票、付設(shè)計(jì)費(fèi)什么的這種屬于購銷合同繳納印花稅的范圍內(nèi)嗎?
老師你好,那個(gè)繳納印花稅,公司這邊有購銷合同,檢測合同,認(rèn)證資質(zhì)合同、裝修合同,我這邊都按買賣合同的稅目繳納印花稅了,沒有添加新的印花稅稅源可以嗎
老師。賣買合同。商貿(mào)公司。購入和銷售出去的零售商品都要繳納印花稅買賣合同嗎?也沒有簽合同
老師你好,請問印花稅只核定了建設(shè)合同,我有購買材料,要繳納印花稅這個(gè)可以合并在建設(shè)合同里面繳納嗎?
老師 我公司簽了裝修合同是226萬 但是還沒有完工 我可以按照完工進(jìn)度的大致金額申報(bào)繳納印花稅嗎? 還有本月我還要申報(bào)實(shí)繳的印花稅,我是先申報(bào)這個(gè)合同印花稅提交后再重新申報(bào)實(shí)繳的印花?還是說在合同下面再新增一項(xiàng)呢?實(shí)繳到位的印花稅目我選擇哪個(gè)?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
老師:我公司2024年業(yè)務(wù)招待費(fèi)8097.92元,填企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),賬載金額8097.92元,稅收金額填多少,調(diào)增金額填多少?計(jì)算依據(jù)是什么?
老師 我們是旅行社 取得這種客運(yùn)行程單怎么入賬 入成本嗎 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
員工向公司借款31萬,寫了31萬借款單,做賬時(shí)分別做了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,那么借款單是不是只需要寫其他應(yīng)收款那部分,還是寫31萬也可以
增值稅扣繳比做賬多0.01 應(yīng)該怎么調(diào)整
代單位收的代收代付,是收現(xiàn)金好還是讓轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶好
老師假如我們的工資總額是10萬那么我們要交的工會資金是不是這樣算的100000×0.008*20%=160
老師,無票支出的款項(xiàng),匯算時(shí)候調(diào)到哪里啊
請問老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)放主營業(yè)務(wù)成本合適嗎?
因?yàn)橹挥匈I賣合同比較多,其他的都是偶爾有,并且我看他們稅率也都是萬分之三,所以就沒選對應(yīng)稅目,已經(jīng)繳納成功了,應(yīng)該是沒有啥影響的吧
這些都是今年二三季度已經(jīng)申報(bào)過的,不做修改,應(yīng)該是沒有啥影響的吧
他偶爾發(fā)生的也要增加稅目,然后填寫申報(bào)的。
就是這些已經(jīng)發(fā)生了,必須要申報(bào)。
申報(bào)沒有錯(cuò)誤不用改,有錯(cuò)誤的要更正申報(bào)。