你好 可以的,這個(gè)不影響的
我們先給客戶(hù)開(kāi)了發(fā)票,后來(lái),公司變更了公司名稱(chēng),現(xiàn)在,收到了款。對(duì)方把發(fā)票弄丟了,我們給他復(fù)印件管用嗎?發(fā)票上是我們公司之前的名稱(chēng),匯款賬戶(hù)名是現(xiàn)在的公司名稱(chēng)。
老師,我們公司名稱(chēng)變更了,之前支付貨款是原來(lái)的公司名稱(chēng)賬戶(hù)支付的,現(xiàn)在變更幾個(gè)月了,我們讓對(duì)方開(kāi)票過(guò)來(lái)需要開(kāi)現(xiàn)在的公司名稱(chēng)可以嗎?我們需要提供什么資料給她?
客戶(hù)公司名稱(chēng)變更,按以前舊名稱(chēng)給開(kāi)了發(fā)票,現(xiàn)客戶(hù)要用新名稱(chēng)打款進(jìn)來(lái),賬怎么做
老師,公司原來(lái)的名字叫A,現(xiàn)在更換為B,只是名稱(chēng)變更了其他都沒(méi)有變更,比如之前用A公司名稱(chēng)過(guò)的帳,現(xiàn)在開(kāi)票開(kāi)成B公司的名稱(chēng)就行
老師,客戶(hù)之前用原來(lái)的公司打的款,后來(lái)變更了公司名稱(chēng),現(xiàn)在開(kāi)票可以用現(xiàn)在的公司嗎
一般納稅人可以開(kāi)3個(gè)點(diǎn)普票嗎 怎么計(jì)稅
老師,從事,資源回收,汽車(chē)回收,拆解,銷(xiāo)售,業(yè)務(wù),怎么查找最近的政策?
老師您好,個(gè)人給我公司提供空調(diào)安裝勞務(wù),公司已代扣個(gè)稅,但個(gè)人不愿意代開(kāi)發(fā)票給公司,那么公司承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)是不能稅前扣除,那有義務(wù)承擔(dān)個(gè)人沒(méi)有開(kāi)票導(dǎo)致個(gè)人少交增值稅的風(fēng)險(xiǎn)義嗎? 2、安裝空調(diào),代開(kāi)發(fā)票內(nèi)容屬于什么類(lèi)的?要備注項(xiàng)目地址名稱(chēng)嗎?
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳如果調(diào)整后要補(bǔ)繳稅款,那怎么做分錄,只申報(bào)表嗎?和賬套里的數(shù)也不一樣,如何處理,謝謝
老師開(kāi)了一個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票,又開(kāi)了同樣金額的證書(shū)發(fā)票怎么做賬
老師,我們公司是華新水泥的經(jīng)銷(xiāo)商,每次客戶(hù)需要水泥都是公司里面的車(chē)直接去廠里面拉 拉了,然后就直接送到對(duì)方工地,幾乎沒(méi)有到我們這邊公司來(lái)。華新水泥有一個(gè)交貨單直接交給客戶(hù),我們這邊還需要辦入庫(kù)單出庫(kù)單嗎
商貿(mào)企業(yè)開(kāi)發(fā)票,買(mǎi)進(jìn)來(lái)是什么,賣(mài)出去就是什么,數(shù)量也要保持一致嗎?如果不一致怎么吧?
個(gè)人所得稅年度申報(bào),工薪零收入
老師 你好 我想問(wèn)下就是增值稅的尾差,0.01元計(jì)什么科目
老師好,年底退了所得稅,分錄寫(xiě)借,所得稅費(fèi)用——負(fù)數(shù),貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅——負(fù)數(shù),借,銀存——正數(shù),貸,應(yīng)交所得稅——正數(shù),財(cái)務(wù)說(shuō)這么寫(xiě)不對(duì),我又紅沖了,又重新寫(xiě)分錄,借,銀存,貸,應(yīng)交所得稅,借,應(yīng)交所得稅,貸,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),結(jié)果所以科目所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到所以科目本年利潤(rùn)就減少23.24,和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)減去年初的余額差了23.24,老師我的分錄處理的不對(duì)吧