你好 借:管理費用/銷售費用 貸:應(yīng)交稅費——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
上月已抵扣100的進(jìn)項稅,本月發(fā)現(xiàn)不能抵扣做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費-銷項稅 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸: 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 月末這樣做對嗎?
老師您好,上月紅沖的已認(rèn)證抵扣進(jìn)項發(fā)票,我做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,請問期末結(jié)轉(zhuǎn)是做會計分錄:借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄,轉(zhuǎn)出之前的進(jìn)項發(fā)票做了借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出成本也要做轉(zhuǎn)出吧,不單指稅額要做轉(zhuǎn)出是嗎,怎么做呢
老師,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出) 月末結(jié)轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項轉(zhuǎn)出。貸 應(yīng)交稅費 未了增值稅 這樣就平了,那我如果再做一筆借:進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸:進(jìn)項那就不平了,請問老師是不是不用做進(jìn)項轉(zhuǎn)到進(jìn)項轉(zhuǎn)出這筆分錄
請問已抵扣的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出做分錄是借進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅,那賬面上的進(jìn)項稅就減少了呀,怎么把轉(zhuǎn)出的這個稅額轉(zhuǎn)到成本里呢
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳