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請問已抵扣的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出做分錄是借進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅,那賬面上的進(jìn)項稅就減少了呀,怎么把轉(zhuǎn)出的這個稅額轉(zhuǎn)到成本里呢

2023-10-19 13:25
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-19 13:26

你好 借:管理費用/銷售費用 貸:應(yīng)交稅費——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

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你好 借:管理費用/銷售費用 貸:應(yīng)交稅費——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2023-10-19
借:成本費用科目 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2024-01-10
借管理費用福利費 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出做這個,然后再做你月末結(jié)轉(zhuǎn)的那個就可以了 其他的不做了
2023-03-09
您好,因為每月末都要把 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅金-未交增值稅,跟我們的進(jìn)項稅和銷項稅 結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅金-未交增值稅一樣的理解
2023-10-24
你好,可以做 借:原材料等 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2025-02-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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