差額征稅需要填寫在增值稅納稅申報(bào)表里,像應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目是通過(guò)附表三填寫的
老師我們是酒店,主要是餐飲住宿服務(wù),一般納稅人,增值稅申報(bào)表附表三需要填寫嗎?附表三不是差額征稅嗎?為什么我們附表三第一列有數(shù)據(jù)
增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附表一只是差額征收的單位需要填寫嗎?
適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。小規(guī)模納稅人填報(bào)表的時(shí)候彈出這么個(gè)框這個(gè)附表指附表幾?
差額征收,稅務(wù)申報(bào)時(shí)成本票填附表2嗎
小規(guī)模申報(bào)表增值稅及附加稅附列資料一是銷售不動(dòng)產(chǎn)及差額征稅的才需要填寫嗎?
老師,分錄做錯(cuò)了。什么時(shí)候用紅字,什么時(shí)候用相反分錄?
請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月做賬,先計(jì)提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問(wèn)貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開(kāi)了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
走1000萬(wàn)賬,建筑行業(yè),自建,想走9%稅點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)怎么分配才能達(dá)到最大限度合理避稅
老師,6月收到對(duì)方8萬(wàn)元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬(wàn) ,多支付的1萬(wàn)怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)(可能11月份才開(kāi))
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
需要在附表一填寫嗎?
這個(gè)不需要的 差額納稅是附表三
就只填寫附表三嗎?
嗯 差額納稅填寫附表三
那為啥提示需要在附表一填寫數(shù)據(jù)呢?
附表一通常填寫的是允許扣除的成本,如果季度不含稅銷售額不滿45萬(wàn)元,需要填寫在免稅銷售額那一欄;如果季度不含稅銷售額超過(guò)45萬(wàn)元,需要填寫在第一欄
這句話指的附表一嗎?
你的申報(bào)表是什么申報(bào)表 截圖給我看看
老師你看看
同學(xué)你好 差額納稅填寫附表三
那附表一如何填寫呢?
按收入填寫就可以了
收入不超過(guò)45萬(wàn)和超過(guò)45萬(wàn)的區(qū)別?
現(xiàn)在是三十萬(wàn)的哦 不是45萬(wàn)了
沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),還需要填寫附表一嗎?
這個(gè)不用填寫的 填寫主表小微企業(yè)免稅欄
附表一通常填寫的是允許扣除的成本,如果季度不含稅銷售額不滿45萬(wàn)元,需要填寫在免稅銷售額那一欄;如果季度不含稅銷售額超過(guò)45萬(wàn)元,需要填寫在第一欄。我不明白你說(shuō)的這句話
現(xiàn)在是季度三十萬(wàn)以內(nèi)免稅了