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Q

老師,是這樣的,我們是甲服裝公司,當時購買一批布料的時候沒有資金,讓乙公司幫我們墊付給丙個人了,那么我們現(xiàn)在直接轉(zhuǎn)賬給乙公司,讓丙個人開票給我們甲公司,這樣可以嗎?或者是有什么更好的處理方法嗎?

2023-10-19 12:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-19 12:04

你好,這樣操作是不合規(guī)的,非要這么操作,只能寫一個代收代付說明。

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快賬用戶6734 追問 2023-10-19 12:07

那我們作為甲公司的賬務(wù)處理是要怎么做???

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齊紅老師 解答 2023-10-19 12:11

如果有代收代付說明正常核算就可以。要材料計入原材料,支付的時候計入應付賬款。

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快賬用戶6734 追問 2023-10-19 12:16

還沒有收票的時候就付款了,借:預付賬款-乙公司,貸:銀行存款,收到丙個人開的普通發(fā)票的時候:借:原材料,應交稅費-應交增值稅,貸:預付賬款,是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-19 12:17

的,是的,是這樣子的。

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快賬用戶6734 追問 2023-10-19 12:22

還有一個就是,丙個人給我們公司提供原料,但是付款沒有發(fā)票的,我們生產(chǎn)了衣服賣出去,開票給了丁公司,這種情況要怎么處理比較好,是不是沒有成本了

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齊紅老師 解答 2023-10-19 12:25

你好,不影響財務(wù)正常核算,但是沒有發(fā)票,不能稅前扣除。

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快賬用戶6734 追問 2023-10-19 13:22

那么我做賬的時候還按照正常成本做分錄,然后在企業(yè)所得稅報表中還是要寫主營業(yè)務(wù)成本的金額,等到下一年底做匯算清繳底時候要做納稅調(diào)整,是這樣子嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-19 13:33

是的,是的,是這樣子的。

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你好,這樣操作是不合規(guī)的,非要這么操作,只能寫一個代收代付說明。
2023-10-19
你好? ?不能的。這樣會 虛開發(fā)票的
2021-08-10
您好,一定要三方蓋章哦,收到后直接沖抵貨款,將三方協(xié)議放在后面
2021-01-20
你好,只能備注借款。而且操作可行,風險很高
2021-12-22
如果說是股權(quán)轉(zhuǎn)讓的話,股權(quán)轉(zhuǎn)讓本身就是不開發(fā)票的。
2021-12-21
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