你好,這樣操作是不合規(guī)的,非要這么操作,只能寫一個代收代付說明。
老師,現(xiàn)在我這邊有一個實務(wù)的問題,需要亟需解決,甲乙丙三家公司,丙欠甲方1000萬元,甲是乙的供應商,乙銷售甲的產(chǎn)品,現(xiàn)在甲乙丙三方簽訂一個債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,約定將丙欠甲的1000萬債務(wù)轉(zhuǎn)讓給乙,乙將1000萬還給了甲,這1000萬到時候甲會以貨的方式發(fā)給乙,但是不開發(fā)票,這樣我怎么才能把這1000萬的賬平掉了,對方給我出主意說叫我們把這1000萬掛賬,計提壞賬,通過兩年的時間把這筆款計提壞賬給計提掉,我覺得這樣有風險,現(xiàn)在不知道怎么處理好,麻煩老師給我個建議
老師 我們公司有一筆業(yè)務(wù) 乙方買甲方的貨 貨款已付 甲方欠乙方的發(fā)票 目前是丙方用了乙方的貨 丙方和乙方是老板自己的公司 丙方和甲方也有往來 現(xiàn)在老板想讓甲方寫個三方把票直接開給丙方 這樣可以嗎
老師,我們賣給甲公司貨物20萬,對方現(xiàn)在沒有給錢,而是讓另外一個我們的供應商乙給了我們20萬的貨物,請問這如何處理呢?雙方開票我們能直接給供應商乙方開嗎?合同當時我們跟甲方簽訂的。
老師,是這樣的,我們是甲服裝公司,當時購買一批布料的時候沒有資金,讓乙公司幫我們墊付給丙個人了,那么我們現(xiàn)在直接轉(zhuǎn)賬給乙公司,讓丙個人開票給我們甲公司,這樣可以嗎?或者是有什么更好的處理方法嗎?
我們公司丙給一家上市公司甲公司送貨,因甲公司對供應商要求嚴所以我們老板通過乙公司給甲公司供貨,法人是其姐夫,乙公司除了給甲公司開發(fā)票沒別的業(yè)務(wù),付款了再通過乙公司轉(zhuǎn)給我們丙公司,我們通過甲公司買的鋼板也開給了乙公司,如果乙公司進項不夠,我們再一些開進項給乙公司,兩個公司不存在虛開發(fā)票的現(xiàn)象,該交的稅大部分通過丙公司交了,請問這種操作有無風險,該如何規(guī)避?
專利的減費請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
那我們作為甲公司的賬務(wù)處理是要怎么做???
如果有代收代付說明正常核算就可以。要材料計入原材料,支付的時候計入應付賬款。
還沒有收票的時候就付款了,借:預付賬款-乙公司,貸:銀行存款,收到丙個人開的普通發(fā)票的時候:借:原材料,應交稅費-應交增值稅,貸:預付賬款,是這樣嗎?
的,是的,是這樣子的。
還有一個就是,丙個人給我們公司提供原料,但是付款沒有發(fā)票的,我們生產(chǎn)了衣服賣出去,開票給了丁公司,這種情況要怎么處理比較好,是不是沒有成本了
你好,不影響財務(wù)正常核算,但是沒有發(fā)票,不能稅前扣除。
那么我做賬的時候還按照正常成本做分錄,然后在企業(yè)所得稅報表中還是要寫主營業(yè)務(wù)成本的金額,等到下一年底做匯算清繳底時候要做納稅調(diào)整,是這樣子嗎?
是的,是的,是這樣子的。