在會計上,通常會將預付款項記錄在資產(chǎn)負債表的“預付款項”項目中,而將實際收到款項并確認收入后記錄在資產(chǎn)負債表的“存貨”或“營業(yè)收入”項目中。因此,如果您在第三季度預付了一家10多萬元的款項,但發(fā)票是在10月份才開具的,您可以將該筆款項記錄在第三季度的資產(chǎn)負債表中,但需要確保在第四季度或以后收到發(fā)票并確認收入。 關于企業(yè)所得稅的問題,企業(yè)所得稅是根據(jù)公司的實際經(jīng)營情況來計算的,而不是根據(jù)財務報表中的記錄。因此,您需要確保在第四季度或以后收到發(fā)票并確認收入后,再計算企業(yè)所得稅。如果您將發(fā)票提前到第三季度,可能會導致企業(yè)所得稅計算錯誤。 總之,在會計上,通常會將預付款項記錄在資產(chǎn)負債表中,而將實際收到款項并確認收入后記錄在財務報表中。如果您需要將預付款項記錄在第三季度財務報表中,建議您在第四季度或以后確認收入并計算企業(yè)所得稅。
你好老師,我們是小規(guī)模納稅人,第三季度開了447萬元的票,暫估成本是438萬,但目前只開了100萬元的成本票,剩下的成本票要第四季度才能開出來了,如果第三季度成本做100萬,要預交很多的所得稅,剩下的成本票做飯第四季度,第四季度不對外開發(fā)票了,年底是不是還要調賬,如果第四季度不想調賬,第三季度應該怎么入賬呢
老師請問我們一家公司以前一直核定企業(yè)所得稅的,去年第三季度的時候被轉為了一般納稅人了,第四季度按查賬來交企業(yè)所得稅,第四季度只開了10幾萬銷項有進項發(fā)票,年度所得稅也是按查賬的來,這樣是需不要做稅審。
老師,我們公司今年第三季度是盈利的,但是我們第三季度預付了有一家10多萬,他發(fā)票是10月份才開的,我可以把10月開的發(fā)票做進第三季度里面嗎?要不然會繳納很多企業(yè)所得稅
老師,我們公司今年第三季度是盈利的,但是我們第三季度預付了有一家10多萬,他發(fā)票是10月份開的,票已經(jīng)在我手里了,我可以把10月開的發(fā)票做進第三季度里面嗎?要不然會繳納很多企業(yè)所得稅
老師,現(xiàn)在第三季度利潤表有盈利3萬,但第四季度可以也沒有開票收入了,會有工資和社保,是不是可以提前把10-12月份的工資和社保計提了,這樣第三季度少繳所得稅,到時年度匯算清繳就不需要做退稅了?可以這么做嗎?這后面三個月工資都是會按時發(fā)的
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?