一般納稅人用于一般計稅項目的進項發(fā)票可以抵扣。
老師,我咨詢一個問題,A建筑施工單位(一般納稅人)承包了一個活,將其中勞務分包給了B公司,該勞務分包性質為清包工,那么無論B公司是某某建筑工程公司還是某某勞務服務公司,都可以適用3%的簡易計稅率嗎?同時A方收到該3%的發(fā)票是不是都可以抵扣
老師,我們是一家建筑勞務公司,現(xiàn)在有一個業(yè)務,請問這個業(yè)務的賬都怎么做呢? 時代建筑公司掛靠A市的欣欣勞務公司,繳納5.5%的勞務管理費,時代項目在B市進行,支付給欣欣勞務公司勞務費10000元,扣除管理費10000*0.055=550元。時代建筑公司在B市預繳企業(yè)所得稅。
您好,老師,有個問題想咨詢一下您!企業(yè)年報填寫社保這一部分信息時,勞務派遣人員的社保算進去嗎?(我們是把工資跟保險繳納的費用都給人力公司,人力公司代繳的)
老師下午好,請教一下,B公司作為A公司的代理商(經(jīng)銷商),B給A找客戶,A支付銷售服務費給B,其中有贈送是B承諾給客戶的,所以由B買單(13%專票),假設B公司欠A公司100萬貨款,A公司欠B公司銷售服務費200萬,有兩種情況,B公司開普票給A公司,另一種是B公司開6%專票給A公司,現(xiàn)在B公司要求所欠貨款從服務費中抵扣,請問老師,這種抵扣能操作嗎?如果能抵扣,稅差要考慮嗎 還是直接扣含稅金額就可以了呢?
咨詢下老師,我司是勞務行業(yè)(差額跟一般計稅都有,),a公司勞務人員社保代繳在浙江省的公司,浙江省的公司給a單位開6%的專票,請問這個6%的進項a公司能抵扣嗎?
老師,如果我利潤率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負就是0.25%,而不是1.25%對嗎?我所得稅稅負只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對不對?謝謝。
請問匯算清繳職工薪酬支出,福利費支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產
我們給代開發(fā)票,是把發(fā)票二維碼發(fā)給對方?還是怎么讓對方看到發(fā)票???
付款25萬當28萬用,這3萬是沖費用還是做收入?內賬
4.8申請貼現(xiàn),9.12到期。 23+31+30+31+31+11=157 老師對不對
老師,我們是在人社網(wǎng)上增員,在電子稅務局上面申報社保,我的繳費基數(shù)填錯了,可以更改嗎?這期還沒扣款,之前申報了,怎么操作
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務招待費匯算清繳時是不是不用填寫還是的填報呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細的營業(yè)外收入的其他嗎?
這個代繳社保算是員工福利費嗎?
那他在其他單位交社保是這個意思吧,因為代交社保是違法的。
這個是以公司的名義代繳,不是個人哦!而且稅局也知道這個情況,一開始開差額票,但后來稅局要求只能開6%的服務費部分或者全額6%
那就是這個勞動關系還是你們的,那就不屬于福利費了,你就正常計入成本明細是社保就行了。
然后服務費的計入管理費用等科目就行了。