同學(xué)您好,這種情況是不可以的。損益是按權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行確認(rèn)的
老師我收到石景山區(qū)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)資金,獎(jiǎng)勵(lì)的是過(guò)去的項(xiàng)目,我有的是借:銀行存款 貸: 其他收益 那我支出的時(shí)候,政府請(qǐng)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)說(shuō)借:遞延收益 貸遞延收益 那我拿到發(fā)票不入項(xiàng)目成本了,直接入這個(gè)遞延收益? 嗎
老師好,6月收到資產(chǎn)相關(guān)的補(bǔ)貼200萬(wàn)(這項(xiàng)補(bǔ)貼分了2次收到,,此次是尾款,共300萬(wàn)),收到時(shí)入遞延收益。這塊資金理應(yīng)在相關(guān)資產(chǎn)折舊期間攤銷(之前收第一次100萬(wàn)時(shí),此項(xiàng)補(bǔ)貼記入遞延收益,在相關(guān)的10項(xiàng)資產(chǎn)折舊期間同時(shí)分期攤銷)。當(dāng)收這尾款200萬(wàn)時(shí),其中有2臺(tái)相關(guān)資產(chǎn)已出售(只剩8項(xiàng)資產(chǎn)在攤銷),請(qǐng)問(wèn)6月收到的200萬(wàn)補(bǔ)貼,是200萬(wàn)全部進(jìn)遞延收益,還是把已出售的2項(xiàng)資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的補(bǔ)貼款直接入其他收益呢?
收到政府的補(bǔ)助款(這筆補(bǔ)助是我司申報(bào)了21年度的建設(shè)補(bǔ)貼,補(bǔ)貼款在23年的2月份打入我司賬戶),收到時(shí)我的做分錄是借:遞延收益 貸:銀存,因?yàn)檫@個(gè)補(bǔ)助款是補(bǔ)給以前采購(gòu)的設(shè)備,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)攤銷怎么做呢?
72,我能夠理解,但是這個(gè)24為什么要加上去?他不是2020年末的時(shí)候已經(jīng)攤銷完了嘛,遞延收益轉(zhuǎn)到了其他收益嗎?請(qǐng)老師詳細(xì)解答
請(qǐng)問(wèn)老師, 1.政府補(bǔ)助的與資產(chǎn)相關(guān)的遞延收益在攤銷的時(shí)候要考慮殘值嗎?還是全額進(jìn)行攤銷? 2.攤銷年限以什么為標(biāo)準(zhǔn)?
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)占比怎么計(jì)算, 進(jìn)賬多了很多。項(xiàng)目是虧損的。需要分析。
請(qǐng)問(wèn)一下自然人每個(gè)月有工資收入,如果辦個(gè)個(gè)體工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照有沒(méi)有影響?
9月說(shuō)全員社保,公司都沒(méi)有收入,老板就一個(gè)人,每個(gè)月公賬沒(méi)有進(jìn)出,還要給他申報(bào)個(gè)稅嗎,報(bào)多少收入呢
老師, 我們店租每年店租20萬(wàn),合同我簽5年,實(shí)際交3年就行,可以享用5年時(shí)間。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60萬(wàn)平均攤5年每年12萬(wàn),然后第一年交20萬(wàn)租金其中8萬(wàn)作預(yù)付款嗎
A公司給B公司提供技術(shù)開(kāi)發(fā),A公司這部分人力成本直接外包給B公司可以么,需要什么條件;
這個(gè)10%是什么?怎么來(lái)的?
老師,麻煩問(wèn)下?服裝設(shè)計(jì)及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個(gè)189題,沒(méi)看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請(qǐng)問(wèn)老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過(guò)審計(jì),審計(jì)報(bào)告出來(lái)前給我們了一些整改意見(jiàn),有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?