您好,這個是對的,是沒錯的
老師 只是補繳之前兩個月的社保分錄 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 (社保個人部分) 貸:其他應(yīng)付款-養(yǎng)老 其他應(yīng)付款-醫(yī)療 其他應(yīng)付款-失業(yè) 支付 借:管理費用-社保單位 其他應(yīng)付款-養(yǎng)老 其他應(yīng)付款-醫(yī)療 其他應(yīng)付款-失業(yè) 貸:銀行存款 老師 您看有錯誤嗎
老師 我就只體現(xiàn)補繳社保的分錄 計提 借:管理費用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保個人 借:應(yīng)付職工薪酬-社保個人 貸:其他應(yīng)付款-養(yǎng)老 其他應(yīng)付款-醫(yī)療 其他應(yīng)付款-失業(yè) 繳納社保 借:管理費用-社保單位 其他應(yīng)付款-養(yǎng)老 其他應(yīng)付款-醫(yī)療 其他應(yīng)付款-失業(yè) 貸:銀行存款 老師 您看我的分錄有錯誤嗎
計提養(yǎng)老保險時借:管理費用 養(yǎng)老保險100萬 貸:其他應(yīng)付款 養(yǎng)老保險100萬 現(xiàn)在我收到養(yǎng)老保險單據(jù)時付款的分錄借:其他應(yīng)付款 養(yǎng)老保險 貸:銀行存款 老師,這樣對不對
老師,給上級單位匯了10月的失業(yè)和養(yǎng)老,一筆匯過去的,分錄:借:其他應(yīng)付款-養(yǎng)老保險 其他應(yīng)付款-失業(yè)保險 貸:銀行存款 這樣做對嗎?
老師,我運輸有限公司的內(nèi)賬,我公司11月份3個人交社保,這樣寫分錄正確嗎? 交11月份社保(單位交) 借管理費用一養(yǎng)老險一熊國才614.24 借管理費用一養(yǎng)老險一劉翔614.24 借管理費用一養(yǎng)老險一葉平614.24 借管理費用一失業(yè)險一熊國才19.2 借管理費用一失業(yè)險一劉翔19.2 借管理費用一失業(yè)險一葉平19.2 借管理費用一工傷險33.78 借管理費用一工傷險33.78 借管理費用一工份險33.78 貸應(yīng)付職工薪酬一職工工資2001.66 借應(yīng)付職工薪酬一職工工資2001.66 貸銀行存款一一工行2001.66 交11冃份社保(個人交) 借應(yīng)付職工薪酬一一職工工資978.96 貸其他應(yīng)付款一熊國才一養(yǎng)老險307.12 貸其他應(yīng)付款一劉翔一一養(yǎng)老險307.12 貸其他應(yīng)付款一葉平一一養(yǎng)老險307.12 貸其他應(yīng)付款一熊國才一失業(yè)險19.2 貸其他應(yīng)付款一劉翔一一失業(yè)險19.2 貸其他應(yīng)付款一葉平一一失業(yè)險19.2
料工費是做到生產(chǎn)成本下面的二級科目 還是單獨設(shè)一個制造費用的科目
物料新增怎么顯示編碼存在,輸入編碼又顯示沒有編碼
一般納稅人給小規(guī)模納稅人開專票,開多少個稅點呢?
某項修理費是混合成本,經(jīng)分解,每月的固定成本是18000元,修理工時和變動成本成正比例。 2023年5月份的修理工時是60小時,修理費是33000元預(yù)計6月份的修理工時是70小時。則6月份的修理費是多少
請問老師一打開開票系統(tǒng)的藍字發(fā)票模塊就出現(xiàn)藍色預(yù)警,這個嚴(yán)重嗎?怎么處理?
老師,繳納社保不走公戶走私戶可以嗎?能抵扣嗎
老師,我這邊收到一張車險的專票,付款2815.5,發(fā)票上的稅額是155.13.我看備注上寫的是車船稅74.7,合計金額是2815.5,我做賬怎么做
老師,你好!想咨詢一下,不同名稱的公司,但企業(yè)法定代表是同一個人,公司之間可以互開發(fā)票嗎?
老師,年度匯算清繳納稅調(diào)整2萬填寫A105000哪一欄,怎么填
原材料賬面庫存比實際庫存大100萬的話,這種情況怎么處理