您好,同學(xué)。需要申報(bào)增值稅。
小規(guī)模建筑勞務(wù)公司9月份有筆工程款已經(jīng)匯進(jìn)公司賬戶里,但是沒(méi)有開(kāi)具增值稅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這筆收入申報(bào)增值稅的時(shí)間現(xiàn)在嘛?
我們公司銷售預(yù)售卡,收款后給客戶開(kāi)具了發(fā)票,客戶還沒(méi)有消費(fèi),我們開(kāi)具的發(fā)票做收入嗎,還是等消費(fèi)后再確認(rèn)收入報(bào)稅
請(qǐng)問(wèn)下我公司是小規(guī)模企業(yè),9月份收客戶貨款,但客戶說(shuō)現(xiàn)在還不需要開(kāi)票,等到11或12月再開(kāi),那我現(xiàn)在賬需要怎么做?交增值稅時(shí),需要報(bào)無(wú)票收入嗎?
老師您好,咨詢一個(gè)稅務(wù)問(wèn)題,當(dāng)月做了一筆無(wú)票收入,并按稅法規(guī)定,申報(bào)增值稅,但是后期客戶要求,讓我們開(kāi)具相應(yīng)的發(fā)票,此時(shí),我們應(yīng)該怎么處理?申報(bào)增值稅的話,那不是重復(fù)申報(bào)增值了嗎?我們只收了一筆錢,確認(rèn)無(wú)票收入計(jì)算一次增值,開(kāi)具發(fā)票收一次增值。
老師,請(qǐng)問(wèn) 收到開(kāi)具了發(fā)票給客戶,但是沒(méi)有成本票,先記了預(yù)收賬款,等第二次收款時(shí)在確認(rèn)收入,那么本月需要申報(bào)增值稅嗎,還是確認(rèn)收入后才需要申報(bào)增值稅
老師,我們是一個(gè)物業(yè)公司,如何處理總公司和項(xiàng)目上的賬務(wù),比如說(shuō),收到物業(yè)公司交來(lái)的款項(xiàng),借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款-*物業(yè)項(xiàng)目 從銀行賬戶上支付*物業(yè)項(xiàng)目的貨款這一步,應(yīng)該怎么減少*物業(yè)項(xiàng)目的款項(xiàng)額度又能使我銀行賬戶上的賬對(duì)上
2025年4月份收到2024年的發(fā)票,2024年沒(méi)有做暫估,在2025年5月31日之前還沒(méi)做匯算清繳還可以反結(jié)賬入到2024年去嗎?是正常做分錄嗎?
企業(yè)能開(kāi)生產(chǎn)許可證范圍以外的產(chǎn)品嗎?電線電纜行業(yè)范圍里有銅導(dǎo)體,鋁導(dǎo)體沒(méi)有鋁合金導(dǎo)體現(xiàn)在要開(kāi)鋁合金發(fā)票,這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,稅務(wù)局要我們提供立項(xiàng)報(bào)告,這怎么寫
村集體經(jīng)濟(jì)入股城投,當(dāng)年才能收到上年的分紅,如何計(jì)提做帳?
更正去年第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表在電子稅務(wù)局可以更正嗎老師
我們是大小周的,以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái),就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理
老師,有生產(chǎn)銷售企業(yè)的賬務(wù)處理嗎?
老師我咨詢一下我去年有個(gè)項(xiàng)目合同沒(méi)有下來(lái),但是已經(jīng)開(kāi)工干了一部分活,發(fā)生了一點(diǎn)成本,我們按進(jìn)度也確認(rèn)了一點(diǎn)收入,干了不到一萬(wàn)的活,收入做了不到一萬(wàn)的樣子,我們審計(jì)讓我把去年的12月賬收入刪了返結(jié)一下,成本調(diào)到其他項(xiàng)目了,這樣做可行嗎,還有我是不是要把去年四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表也要更正了,到了5月對(duì)方說(shuō)不跟我們簽合同,才能申報(bào)今年的匯算
老師你好,我的匯算清繳有一個(gè)小問(wèn)題錯(cuò)了,現(xiàn)在能不能更正,已經(jīng)更正一次了,有的人跟我說(shuō)更正的話會(huì)影響信用等級(jí)評(píng)估,扣分
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老師,是這個(gè)季度申報(bào)嗎?因?yàn)槲覀冞€沒(méi)開(kāi)具發(fā)票?下個(gè)月才開(kāi),下個(gè)季度再申報(bào)收入可以嗎?
應(yīng)當(dāng)這個(gè)季度就要申報(bào)。
老師,我一直做賬都是收到錢,和開(kāi)具發(fā)票以后才去申報(bào)增值稅的,并不是不開(kāi)發(fā)票了,晚些開(kāi)具,那我這樣做對(duì)嗎?
老師,我們會(huì)計(jì)主管一直都是這樣,那以前這樣做全部錯(cuò)了嗎?
如果這個(gè)月申報(bào)無(wú)票收入,那下個(gè)月開(kāi)具發(fā)票又怎么申報(bào)?
發(fā)生銷售就應(yīng)當(dāng)申報(bào)。下月開(kāi)票,在無(wú)票收入申報(bào)負(fù)數(shù)即可。