可以的。從錯誤的改成正確的沒有關(guān)系。不能讓他一直有錯誤。
老師你好,這個月增值稅申報后,剛剛有一家公司通知稅率錯了,需要開具紅字信息表,我這邊已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在是去更正報表嗎?多抵扣的稅是不是更正后補繳?
老師,我那天問你的如果在匯算清繳前發(fā)現(xiàn)去年的錯賬,多計收入、費用或少計收入、費用,你說不能更改去年的憑證,要用以前年度損益調(diào)整來做,匯算清繳的時候,按以前年度損益調(diào)整之后的來抵扣。我不太明白。我在今年五月進行去年匯算清繳時遇到有一家公司收入平時少報了,去稅務(wù)局更正的增值稅報表,補交的稅,匯算清繳的表收入就是按正確的填的,這種情況不就直接可以更正去年的憑證了嗎?
老師中午好啊,我想問一個問題啊,就是那個不是4月30號要個人匯算清繳嘛,然后匯匯算已經(jīng)匯算清繳已經(jīng)已經(jīng)那個提交了,還能重新修改嗎?修改資料信息嗎?因為我一個同事。他交了每個月有交稅的,有交個稅,然后呢,他匯算匯算清繳的時候呢,忘記把子女添加進去了,你子女不是有個專項扣除嘛,然后現(xiàn)在他重想想重新更正還能更正嗎?他這種情況還能更正嗎?
請問2022年企業(yè)所得稅匯算清繳年報已經(jīng)申報,稅也扣了 ,但是現(xiàn)在有個數(shù)據(jù)需要更正,但是稅款和之前是一樣的,然后我更正了年報,但是第四季度財務(wù)報表顯示更正不了 說我們年報已經(jīng)申報不允許更正本次季度申報
老師我想問一一下,我現(xiàn)在要更正22年企業(yè)所得稅江算清繳表,因為我們要補22年每個月的利息收入,一次性補在2023年12月份,現(xiàn)在有一個情況更正22年的江算清繳企業(yè)所得稅表,收入返回去后資產(chǎn)總額超過5000萬了,22年匯算清繳能享受小微企業(yè)嗎?
老師,通過營業(yè)執(zhí)照能查到營業(yè)執(zhí)照上這個公司屬于哪個公司的分公司或者總公司嗎
老師,請問一下,我們是母公司投資下面的門店,因為特殊原因門店沒有開門營業(yè),母公司當(dāng)時打了50萬投資款給門店,門店用于購買理財,產(chǎn)生利息,交完稅之后剩余50萬投資款全部還給母公司外,另外還有一千多也交回母公司,那這塊在匯算的時候也應(yīng)該填7011,居民間分紅免稅的那張表格嗎?這種也算做分紅嗎?
老師您好,我們公司名下有輛車,現(xiàn)在把這輛車賣出去的話我們需要給對方方開什么樣的發(fā)票呢?發(fā)票內(nèi)容、商品和服務(wù)稅收分類編碼是什么呀?
你好,什么時候生產(chǎn)成本科目?什么時候用制造費用科目?兩者的區(qū)別是什么?謝謝你了
幼兒園伙食費,代收代付給需要申報收入
老師你好!1月A客戶欠B公司2萬貨款,3月收到A客戶退貨2千元。1月B公司錄的憑證是 借:A客戶應(yīng)收賬款 2萬 貸:主營業(yè)收入 2萬 。那3月退貨 是不是這樣錄憑證。借:應(yīng)收賬款A(yù)客戶 -2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -2000.
下單是全屋定制,發(fā)票規(guī)格型號能填顏色嗎?
個人借款公司,利息公司支付,怎么做賬
單獨的一張住宿費發(fā)票能做差旅費嗎
老師企業(yè)所得稅季度申報時 營業(yè)成本填主營業(yè)務(wù)成本 還是 加上各種費用后的成本
那老師不會影響扣信用等級分吧,因為我4月份有一個個稅忘記繳納了,信用等級被扣分了,我怕到時候不能到b級,評定的時候
不扣 對這個不影響的,你去看一下你高中了一次他扣了你信用等級嗎?