對(duì)的,是的,是這么做。
老師增值稅附表四里,本期實(shí)際遞減額,填不起來(lái)啊,如果本期確實(shí)可以抵扣,填在哪?
請(qǐng)問(wèn),建筑業(yè)預(yù)繳增值稅,上月在項(xiàng)目地預(yù)繳了,本月申報(bào)時(shí),在增值稅附表四中,有記錄,我就把數(shù)填在總表里,申報(bào)了,表四里的本期實(shí)際抵減稅額我用自己填嗎?
22.5月增值稅申報(bào)表附表四預(yù)繳稅款有數(shù)字,但是當(dāng)時(shí)不知道咋回事主表預(yù)繳稅款那一欄沒(méi)有提取數(shù)據(jù),我現(xiàn)在想改報(bào)表的話,能不能把附表四那個(gè)預(yù)繳稅款改成0,然后把那個(gè)預(yù)繳稅款填到12月份附表四,然后在12月份抵減稅款
建筑企業(yè)預(yù)交增值稅后,在申報(bào)時(shí)怎么填附表四? 例如:預(yù)交增值稅是12844,有留抵稅金后本期納稅額為0,附表四中的本期發(fā)生額是12844,本期實(shí)際抵減稅額填什么?
老師,增值稅申報(bào)現(xiàn)在沒(méi)有稅,預(yù)繳稅款是不是可以先掛在附表四里面。主表有稅的時(shí)候再到附表四里面填本期實(shí)際抵減稅額?
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫(xiě)成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫(xiě)錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢(xún)~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶(hù)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢(qián),可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?