借勞務(wù)成本等2萬, 貸銀行存款 應(yīng)交稅費個稅, 借應(yīng)交稅費個稅貸銀行存款
我公司收到勞務(wù)發(fā)票120840.48元稅務(wù)局代開的勞務(wù)發(fā)票,公司代扣代繳了個人所得稅24731.53元。請問如何做會計分錄
老師,請問我公司收到一張個人代開發(fā)票,備注:個人所得稅由支付方依法預(yù)扣或代扣代繳,這個我要怎么處理
收到一張勞務(wù)發(fā)票,備注需要代扣代繳個人所得稅。繳納的這次個稅會計分錄怎么寫?
老師,請問我公司收到個人代開勞務(wù)費發(fā)票,我該怎么入賬,發(fā)票備注欄未備注付款方代扣代繳個人所得稅,我這邊要怎么做分錄。
老師我公司收到個人開局勞務(wù)發(fā)票,備注欄沒有備注代扣代繳個人所得稅,請問我公司要不要做個人所得稅代扣代繳分錄和勞務(wù)所得稅申報?
老師請問個體戶查賬征收,每個季度如果要開40萬的普票和5萬左右的專票,四個季度就算要開160萬普票和20萬專票,不考慮成本票的情況下,是不是就享受不了120萬普票免征,那專票20萬開多少也是交多少?
老師,消費稅是固定的稅率嗎?比如增值稅是13%,這樣子的?是多少
電子發(fā)票(航空運(yùn)輸電子客票行程單)購買方名稱為個人 旅客姓名為本公司員工 這種發(fā)票可以作為報銷憑證但是不能作為增值稅抵扣憑證 還是都不能抵扣且不能作為報銷憑證
老師您好,專項發(fā)票如果不抵扣,可以全額計入費用里嗎?直接不做抵扣勾選,系統(tǒng)里未抵扣發(fā)票里一直掛著沒有抵扣的發(fā)票可以嗎
員工出差火車票退票費取得專票12366答復(fù)退票手續(xù)費不可以進(jìn)項抵扣取得專票也不可以抵扣,所以就沒有抵扣全額計入了費用,進(jìn)項抵扣系統(tǒng)里一直有兩張票未抵扣,稅額就兩毛錢可以不做處理嗎
#提問#老師,會計實務(wù)考試?yán)锩娴臅嫹咒浭怯邢到y(tǒng)可以選擇的?還是需要自己記下來去寫出來呢?
您好,企業(yè)員工出差火車票退票費取得了專用發(fā)票,之前咨詢12366是退票手續(xù)費不可以抵扣,取得專票也不可以,所以就沒有進(jìn)行抵扣全額計入了費用里,進(jìn)項抵扣系統(tǒng)里一直都有兩張未抵扣的發(fā)票,稅額就一毛錢,可以嗎
暫估的成本費用,已調(diào)增,賬上怎么做平
老師,我是購買方,請問對方給我開過來的玉米為何是9的稅率??小規(guī)模是不可能開出9稅率,一般納稅人貨物可以是9??不對吧?
分紅了之后,資產(chǎn)負(fù)債表未分配余額減少了,這樣就會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債上期未分配利潤余額+/-當(dāng)期凈利潤≠期末未分配利潤余額了,這樣有什么問題沒有?會不會有的說報表勾稽關(guān)系不對?
老師,個人所得稅是對方承擔(dān)的,不是公司承擔(dān)的,怎么做會計分錄?
你好,也是這個里面的,他的勞務(wù)費一共是2萬不是嗎?只不過是你給他發(fā)下去的時候,從他的2萬里面扣除,我少支付給他。
就是按你的會計分錄就可以了?
你好是的,是這么做的。
對方不信我算的數(shù)據(jù),可以自己去稅局交稅嗎?
發(fā)票有備注支付企業(yè)代扣代繳的不行
怎么樣可以少交哦?,我看申報界面有其他扣除可以填寫的,可以填寫什么方面數(shù)據(jù)的嗎?
哦,沒法少交的,這里填寫不了。
有個允許扣除的稅費和商業(yè)健康保險、還有其他可以填寫什么方面的嗎?
匯算清繳的時候才能填寫,這里填寫不了。
繳的雖然多,但是會算性交合并到綜合所得,可以多退少補(bǔ)的。
我試著填寫,可以填寫哦。就是擔(dān)心會不會有什么問題
你好,到時候稅務(wù)局再找你吧
老師,你的意思是說,我這么操作的話,稅務(wù)局會找我嗎?
對的,是的,是這個意思是這么做是這么理解的?