你好,發(fā)生了印花稅的應(yīng)稅行為就需要交,我可以發(fā)給你稅率表,你對(duì)比一下,你發(fā)生這些合同就要交。 如果你發(fā)生了沒(méi)有交,你可以補(bǔ)充申報(bào)。
老師,公司暫停營(yíng)運(yùn)了近一年,一直都是零申報(bào),現(xiàn)在通知要交印花稅,意思好像可交可不交,不知道應(yīng)該怎么操作呢?之前沒(méi)有操作過(guò)?麻煩老師講明白些,謝謝!
我們今年7月注冊(cè)的公司,我們注冊(cè)資金100W,但實(shí)際還沒(méi)有入賬。目前為止還沒(méi)收入, 支出:房租2萬(wàn)一年,押金1萬(wàn) 裝修跟辦公桌4萬(wàn) 要求:報(bào)稅上傳財(cái)報(bào):資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表、利潤(rùn)表。.利潤(rùn)表因?yàn)闆](méi)有是不是可以0申報(bào),都是0, 但是資產(chǎn)負(fù)債表怎么填啊??晌沂切率植恢涝谀南率?麻煩詳細(xì)一些,怎么填就行,急急呀,謝謝高手們說(shuō)說(shuō).
老師好,今天登錄電子稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)有個(gè)現(xiàn)期改正通知書(shū),提示的是1季度印花稅中購(gòu)銷(xiāo)合同和建筑安裝合同未申報(bào),我們是房地產(chǎn)公司,1季度印花稅已經(jīng)申報(bào)了并繳納了稅金,當(dāng)時(shí)點(diǎn)擊這個(gè)也提示沒(méi)有可申報(bào)稅目,也沒(méi)有人電話或短信告知,今天登電子稅局才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了期限,請(qǐng)問(wèn)怎么辦?不管可不可以。
老師,我們?cè)谧N(xiāo)公司稅務(wù),稅務(wù)今天反饋給我說(shuō)清算申報(bào)不通過(guò)。要我們補(bǔ)申報(bào)17年至現(xiàn)在的印花稅,還要出一份說(shuō)明說(shuō)為什么2019年6月的其他應(yīng)付款有20萬(wàn),20年6月就變成只有4萬(wàn)。這個(gè)我查了下其實(shí)就是往來(lái)款現(xiàn)金往來(lái)對(duì)沖的(二級(jí)明細(xì)是不同股東),但說(shuō)明我不能直接這么寫(xiě)吧?我想問(wèn)的問(wèn)題還有印花稅應(yīng)該報(bào)哪些?說(shuō)我們要報(bào)實(shí)收資本,賬冊(cè),銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),收入,租金。但公司沒(méi)有實(shí)收資本的,也沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的合同,這個(gè)要怎么搞?
老師,公司注冊(cè)(2020年)到今未申報(bào)過(guò)印花稅,該怎么辦?也不知道哪些項(xiàng)目和金額需要申報(bào)?麻煩老師解答
消費(fèi)滿(mǎn)300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類(lèi)了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢(xún)
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷(xiāo)售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿(mǎn)300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷(xiāo)售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
你好,發(fā)生了印花稅的應(yīng)稅行為就需要交,我可以發(fā)給你稅率表,你對(duì)比一下,你發(fā)生這些合同就要交。 如果你發(fā)生了沒(méi)有交,你可以補(bǔ)充申報(bào)。
我們是建筑勞務(wù)分包公司這幾年和施工單位簽了簽了幾個(gè)分包合同,營(yíng)業(yè)賬簿什么意思?我沒(méi)有買(mǎi),在電腦里做的賬
建筑的合同按建設(shè)合同交印花稅。 營(yíng)業(yè)賬簿是收到實(shí)收資本和資本公積。
老師有個(gè)情況,我們剛注冊(cè)的時(shí)候已經(jīng)有個(gè)工程在做了是掛靠別的勞務(wù)公司,公司注冊(cè)好了之后這個(gè)工程有幾筆款就打到我們勞務(wù)公司了,但是這個(gè)合同不是與現(xiàn)在勞務(wù)公司簽的,這種情況怎么處理?
這種情況你們不需要交印花稅,是合同上的雙方交印花稅。
好滴,那關(guān)于營(yíng)業(yè)賬簿我們沒(méi)有資本公積和實(shí)收資本是不是就不需要交印花稅了?
不需要交了,對(duì)的對(duì)的不交。
那像我們這種情況是不是就這幾個(gè)合同報(bào)一下印花稅就可以了?
發(fā)生哪個(gè)合同你就選擇對(duì)應(yīng)的申報(bào)就行了?
我們是按次申報(bào)的,現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)可以在電子稅務(wù)局申報(bào)嗎?
可以的,可以這樣處理的,按次申報(bào)的是發(fā)生之日起,10日5日之內(nèi)申報(bào)成功就行。