對(duì),這兩個(gè)是同一個(gè)意思
老師,國(guó)家對(duì)于農(nóng)業(yè)有優(yōu)惠政策有初加工和深加工的在稅收的差異下,初加工所得稅全免,增值稅加計(jì)扣除一個(gè)點(diǎn),是這樣的嗎?
老師,一般納稅人企業(yè)取得3個(gè)點(diǎn)的專票可以計(jì)算抵扣9個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)嗎,開票方需要滿足什么條件?比如必須要自產(chǎn)自銷,還有,加計(jì)1個(gè)點(diǎn),是只要取得農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票用于生產(chǎn)銷售不是自產(chǎn)自銷就可以嗎?謝謝老師指點(diǎn)
你好,老師,問一下,我報(bào)增值稅的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)是什么意思?自2023年1月1日至2027年12月31日,對(duì)生產(chǎn)銷售先進(jìn)工業(yè)母機(jī)主機(jī)、關(guān)鍵功能部件、數(shù)控系統(tǒng)的增值稅一般納稅人,允許按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)15%抵減應(yīng)納稅額。您可以享受工業(yè)母機(jī)加計(jì)抵減相關(guān)政策,請(qǐng)按照提示填寫2023年1月至今相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額和加計(jì)抵減額。
加計(jì)扣除和加計(jì)抵減意思一樣對(duì)嗎?只是一個(gè)指農(nóng)產(chǎn)品,一個(gè)是郵電、電信等行業(yè)對(duì)嗎?
老師,我只是一般納稅人,我采購(gòu)的農(nóng)膜,對(duì)方也是一般,給我開的是免稅的發(fā)票,我沒有經(jīng)過加工,直接銷售了,開了13個(gè)點(diǎn)的專票出去,我填進(jìn)項(xiàng)明細(xì)表的時(shí)候,是填第6欄對(duì)吧,農(nóng)產(chǎn)品減免,算稅額,怎么算是讓抵9個(gè)點(diǎn),是進(jìn)項(xiàng)票的價(jià)稅合計(jì)金額,除以1.09乘以009計(jì)算可以抵扣的稅額嗎?
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因?yàn)殚_錯(cuò)主體)5月10稅務(wù)申請(qǐng)又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請(qǐng)問一下售價(jià)100元,收客戶10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫(kù)存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會(huì)計(jì)頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當(dāng)年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
老師 財(cái)務(wù)人員可以當(dāng)公司法人嗎
老師請(qǐng)問一下 比如我上月開了一張發(fā)票、然后 這個(gè)月稅務(wù)那邊沖紅了、這個(gè)月重新開了一份。 這樣的話 我做沖紅無票收入的時(shí)候 只做 這個(gè)月開出的這份 還是上個(gè)月開出 和稅務(wù)沖紅的都做記賬憑證
老師我現(xiàn)在匯算交了企業(yè)所得稅2000,上年度沒計(jì)提,現(xiàn)在我要如何做分錄呢
我們天貓店 一直在往里面充值保證金,保證金什么情況下會(huì)被扣款呢 扣了天貓會(huì)給我們開發(fā)票嘛
老師,2024年暫估款,年終匯算時(shí),沖銷納稅調(diào)增會(huì)計(jì)分錄怎樣寫?