你好 你這個(gè)金額可以統(tǒng)計(jì)一下,然后將合計(jì)的金額 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用---手續(xù)費(fèi) 貸:銀行存款
老師,①關(guān)于增值稅表,這個(gè)月既買了新的股票又賣了之前的股票,增值稅附表三里面的第四行:價(jià)稅合計(jì)額填什么金額?是填賣股票的金額(不包含手續(xù)費(fèi)過戶費(fèi)和印花稅的金額嗎?)是這樣嗎?然后發(fā)生額填的是這次新買的股票的成本價(jià)(不包含手續(xù)費(fèi)的那些金額),實(shí)際扣除額我填的和發(fā)生額一樣,這樣對不對?然后增值稅附表一里面開具其他發(fā)票的銷售額,我填的是賣出的股票的成交價(jià)(包含手續(xù)費(fèi)過戶費(fèi)和印花稅的金額)減去賣出的股票的買入價(jià)(包含手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用的金額),這樣對嗎? ②關(guān)于其他稅費(fèi)的印花稅,購銷合同里面的采購原材料,我們買的是有商業(yè)折扣2%的,但是我們并沒有享受折扣,因?yàn)槲覀冞€是到三十天后才付款,就沒有折扣了,那我們計(jì)提印花稅的時(shí)候購銷合同的金額還是按折扣后的不含稅價(jià)格嗎?
老師 就是我們收的款是通過一個(gè)app收款 然后這個(gè)app有手續(xù)費(fèi) 但是這個(gè)手續(xù)費(fèi)就是金額是按月合計(jì)開的 我們是小規(guī)模季度報(bào)稅 我做的賬呢 手續(xù)費(fèi)是一筆筆錄進(jìn)去的 這個(gè)app給開的發(fā)票呢是合計(jì)金額開了一張 那我應(yīng)該怎么辦呢
老師 就是我們收的款是通過一個(gè)app收款 然后這個(gè)app有手續(xù)費(fèi) 但是這個(gè)手續(xù)費(fèi)就是金額是按月合計(jì)開的 我們是小規(guī)模季度報(bào)稅 我做的賬呢 手續(xù)費(fèi)是一筆筆錄進(jìn)去的 這個(gè)app給開的發(fā)票呢是合計(jì)金額開了一張 那我應(yīng)該怎么辦呢
老師 我們有一個(gè)app 是收培訓(xùn)費(fèi) 小規(guī)模企業(yè) 然后 會(huì)有手續(xù)費(fèi) 它的手續(xù)費(fèi)不能一張張打發(fā)票 它只能打印合計(jì)金額 然后我4月 6月 7月 都有手續(xù)費(fèi) 但是我是一筆筆錄的 那手續(xù)費(fèi)合記金額發(fā)票應(yīng)該怎么弄啊
老師 我們有一個(gè)app 是收培訓(xùn)費(fèi) 小規(guī)模企業(yè) 然后 會(huì)有手續(xù)費(fèi) 它的手續(xù)費(fèi)不能一張張打發(fā)票 它只能打印合計(jì)金額 然后我4月 6月 7月 都有手續(xù)費(fèi) 但是我是一筆筆錄的 那手續(xù)費(fèi)合記金額發(fā)票應(yīng)該怎么弄啊
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整