您好,這個(gè)的話,你們是可以把這個(gè)票,復(fù)印一下,放在每次做賬里邊就行
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
我們領(lǐng)導(dǎo) 說這樣不行 還有其他方法嗎
肯定是可以的這種辦法,分?jǐn)偟脑砭驮谶@里,合計(jì)是對(duì)的
因?yàn)榘l(fā)票這是合計(jì)的啊
對(duì)啊,你做的所有分錄,合理就是票據(jù)的金額
意思就是因?yàn)槭掷m(xù)費(fèi)是一筆筆的 雖然發(fā)票是合計(jì)的金額 但是也可以每張手續(xù)費(fèi)后粘貼一張合計(jì)發(fā)票金額 是這個(gè)意思呢
我這么理解是嗎
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
還有就是 我們是小規(guī)模納稅人 然后第二季度改賬了 改完的主營業(yè)務(wù)收入比之前報(bào)完的少了幾十元 我這個(gè)季度咋報(bào)稅啊
是第二季度,修改了減少收入?
就是第二季度申報(bào)的報(bào)表主營業(yè)務(wù)收入171816.83 改完后的主營業(yè)務(wù)收入171782.18 那我第三季度咋報(bào)
那樣的話,你按照這個(gè)差額,再第三季度申報(bào)就行的
那不就是和賬上對(duì)不上了嗎
年底是可以對(duì)上的,因?yàn)槟悴荒茉俑牡诙径鹊牧?
老師 還有一個(gè)問題 一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額 抵扣 客運(yùn)服務(wù)費(fèi) 鐵路 和機(jī)票 填在附表二 8b 欄 10欄需要嗎
需要,這個(gè)是需要填寫的
老師 這個(gè)情況是啥意思啊
你除了這個(gè)還有其他的嗎
沒有了 只有這個(gè)提示
好金額填寫的是不含稅的。