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對方公司8月開給我們的專票已入賬抵扣,9月份紅沖了。請問9月份怎么做賬? 8月份發(fā)票賬務(wù)處理為:借: 銷售費用 10 進項稅額 9 貸: 其他應(yīng)付款 19

2023-10-17 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-17 15:58

:借: 銷售費用 -10 ? ? ? 貸: 其他應(yīng)付款 -19 ??進項稅轉(zhuǎn)出? 9

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快賬用戶1586 追問 2023-10-17 16:19

這個不涉及到成本結(jié)轉(zhuǎn)紅字沖回吧?

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齊紅老師 解答 2023-10-17 16:20

月末正常結(jié)轉(zhuǎn)損益就是

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快賬用戶1586 追問 2023-10-17 16:21

就是除了老師您發(fā)我的分錄,到月底正常結(jié)轉(zhuǎn)就行了是不?

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齊紅老師 解答 2023-10-17 16:25

是的 ,就是那個意思的哈

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快賬用戶1586 追問 2023-10-17 16:26

老師我想問下,當月銷售方開的數(shù)電票紅沖了,我們不需要做賬務(wù)處理吧?

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齊紅老師 解答 2023-10-17 16:30

是的,當月開的紅字就不用做賬

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:借: 銷售費用 -10 ? ? ? 貸: 其他應(yīng)付款 -19 ??進項稅轉(zhuǎn)出? 9
2023-10-17
你好,銷售辦公用品的是個人,還是單位??
2021-09-24
你好,這樣是可以的。
2021-09-24
你好,按你所說的情況,這樣處理是沒問題的
2021-09-28
你好!可以按原分錄紅字沖回就可以稅金做進項稅轉(zhuǎn)出代替原進項稅。
2020-10-12
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