你好,可以直接把入庫做在9月的
老師好,我1月份商品入庫由于沒有收到發(fā)票所以做了暫估入庫,1月末結(jié)轉(zhuǎn)成本。1月份庫存商品為0?,F(xiàn)在6月份商品發(fā)票收齊,我沖暫估重新入庫,庫存商品-暫估科目貸方一直有余額,這個怎么調(diào)整呢?
9月付款采購,貨到,票沒到 10月票到了,小規(guī)模,發(fā)票上開票日期也是10月份。 9月的做賬借:庫存商品貸銀行存款 直接把10月的票放到9月的的記賬憑證下面可以嗎?
老師,我們購買的庫存商品,發(fā)票也收到了,但是實際倉庫還沒入庫,或者說9月收到的發(fā)票,實際倉庫在10月份入庫的,那9月份收到這個發(fā)票應(yīng)該怎么入賬啊
當(dāng)月貨款,下月開票,就比如9月份買的原材料,10月份收到發(fā)票,企業(yè)根據(jù)發(fā)票做賬。 現(xiàn)在10月份,假設(shè)上期結(jié)存為零,本月購入是9月份買的原材料,本月發(fā)出也是9月份的出庫,結(jié)存就是9月份的倉庫結(jié)存,但是這樣子肯定不對啊。 假設(shè)現(xiàn)在10月份的賬務(wù)就做到這一步了,10月賬務(wù)結(jié)存數(shù)是9月份倉庫的結(jié)存數(shù),假設(shè)是100。10月份倉庫實際的購入是200,發(fā)出是50,結(jié)存是250。有老師告訴我該怎么調(diào)整得和10月倉庫結(jié)存一致嗎?畢竟這才是真實的庫存數(shù)據(jù)啊,請用數(shù)據(jù)告訴我
老師,2022年10月回庫存商品的發(fā)票,但庫存商品到2023年2月份才回,我可以把這張發(fā)票放在2023年2月份才做賬,可以嗎?
這樣艾特你嗎?董老師?
@董孝兵老師可以看見嗎?
老師,24年虧損20萬,25年第一季度盈利13萬,第一季度申報的時候彌補(bǔ)虧損了,彌補(bǔ)完賬上不做任何調(diào)整是嗎老師
所得稅匯算上法人簽字,高新加計扣除的相關(guān)問題是不是財務(wù)人員可以減輕責(zé)任?
稅務(wù)局稅進(jìn)項少銷項多怎么解釋合理
六月份發(fā)放五月份工資,個稅申報繳納是什么時候
老師我想咨詢一下,我的資產(chǎn)超5000萬了,有什么辦法可以降下來嗎?
老師,這個題答案部分,那個表格的最后一行還原后產(chǎn)成品成本那一行的數(shù)據(jù)是怎么得出來的?
生產(chǎn)火鍋底料需要核算哪些成本核算
@董孝彬老師,需要繼續(xù)提問的。
10出開的票,也可以直接放入9月賬里吧
10月初開的票,也可以直接放入9月賬里吧
你好,這樣是可以的,我們的入庫實際發(fā)生在9月,在實務(wù)中,票據(jù)延遲開出來是很正常的,希望可以幫到你。