你好 請(qǐng)問(wèn)一下,你們是查賬征收還是核定征收
老師好!我們是承包美食城的公司,每月以收取各商戶的30%扣點(diǎn)為主營(yíng)收,如果本月我們收了商戶100萬(wàn)流水,那當(dāng)月是不是需要按照100萬(wàn)確認(rèn)我們公司的收入?次月我們按照70%返款給商戶,商戶會(huì)給我們開(kāi)70萬(wàn)的發(fā)票。這個(gè)返款,我該怎么入賬呢?
老師,餐飲個(gè)體戶的增值稅怎么確認(rèn)收入?是按照綁定的銀行流水嗎?我們是查賬征收的。但是我們現(xiàn)在是虧損的,如果是按照收入算的話雖然超過(guò)30萬(wàn),但是我們也是虧損的。這種要怎么辦呢?
老師,咨詢您個(gè)問(wèn)題。我們是餐飲公司,用支付寶/微信收款,比如顧客轉(zhuǎn)入30元餐費(fèi),第二天這個(gè)錢(qián)會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)如公戶銀行卡,但是支付寶/微信會(huì)扣掉一點(diǎn)錢(qián),30的話到公戶就是29.89元。我們應(yīng)該怎么計(jì)無(wú)票收入呢。是按照30價(jià)稅分離還是按照29.89價(jià)稅分離
老師,我想問(wèn)下,我按照賬面的收入去申報(bào)增值稅的時(shí)候,稅務(wù)那邊出現(xiàn)這個(gè)銷項(xiàng)數(shù)據(jù)比對(duì)不一致但是我們收入的確認(rèn)不是按照發(fā)票來(lái)的,那我該怎么保持賬表一致呢
老師,我們是個(gè)體戶,查賬征收的,之前是虧損的,那現(xiàn)在一季度如果收入是50萬(wàn)的話,我要交哪些稅?要個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得嗎?還是說(shuō)利潤(rùn)可以彌補(bǔ)以前年度虧損呢?
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(lái)(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來(lái)的辦公室沒(méi)有租出去就到期,對(duì)方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開(kāi)具41萬(wàn)銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計(jì)算?
認(rèn)識(shí)些人進(jìn)入央企外包的開(kāi)票員和收款員,估計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財(cái)務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說(shuō)不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情,財(cái)務(wù)總監(jiān)說(shuō)如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財(cái)務(wù)總監(jiān)明知道是認(rèn)識(shí)高管但是還說(shuō)的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬(wàn)元還是45萬(wàn)元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫(xiě)下完整的分錄嗎
機(jī)械租賃租別人的機(jī)械設(shè)備,轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù), 1、請(qǐng)問(wèn)租賃可以干租和濕租,開(kāi)票開(kāi)清包工的3%專票么?需要注意些什么? 2、租賃中購(gòu)入其他公司的租賃業(yè)務(wù)發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結(jié)轉(zhuǎn)收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,需要做分錄嗎
工資6千事假扣款885會(huì)計(jì)憑證怎么做
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷售一體化的企業(yè)會(huì)計(jì)做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
符合條件的小微企業(yè),申請(qǐng)退還增值稅增量留底稅額,需要滿足什么條件?
查賬征收的 ,我們也有開(kāi)發(fā)票
那么你這個(gè)一般是按照你開(kāi)票的收入來(lái)計(jì)算增值稅的
但是我們這個(gè)季度才開(kāi)了80塊,也按照開(kāi)票收入來(lái)計(jì)算嗎
我們是賣米粉的
是的,你這個(gè)按照開(kāi)票收入的 但是如果你就80元,是太少了,你要適當(dāng)?shù)纳陥?bào)一些未開(kāi)票收入的