您好,主要是涉及到個人經(jīng)營所得個稅 增值稅 附加稅
老師,我們是個體戶,查賬征收的,之前是虧損的,那現(xiàn)在一季度如果收入是50萬的話,我要交哪些稅?要個人經(jīng)營所得嗎?還是說利潤可以彌補以前年度虧損呢?
老師,我們以前年度可彌補虧損有170多萬,如果我們年底利潤超過這個數(shù),就要交企業(yè)所得稅,但是我們是高新企業(yè),匯算清繳后的話,還是虧損,那匯算后是不是要退之前交的企業(yè)所得稅
老師好 請問我是個體戶 我之前是虧損的,今年第一季度盈利了三萬多 那我不可以彌補以前年度虧損嗎?我要繳納的稅款是740 那我這740不可以是彌補以前的虧損,還得減半交稅的呀?
老師如果我司24年成立的,24年可彌補虧損是100萬,25年第一季度本年累計利潤30萬,彌補以前年度虧損30萬,第二季度本年累計利潤50萬,你不以前年度虧損50萬。第三季度本年累計利潤30萬,可彌補虧損是20萬,需要繳納10萬*0.5的企業(yè)所得稅嗎?
出口越南的業(yè)務(wù),員工拿收據(jù)報銷,可以稅前扣除嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計算?
認識些人進入央企外包的開票員和收款員,估計財務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責范圍內(nèi)的事情,財務(wù)總監(jiān)說如果明職責范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財務(wù)總監(jiān)明知道是認識高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
機械租賃租別人的機械設(shè)備,轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù), 1、請問租賃可以干租和濕租,開票開清包工的3%專票么?需要注意些什么? 2、租賃中購入其他公司的租賃業(yè)務(wù)發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結(jié)轉(zhuǎn)收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
小規(guī)模納稅人的進項稅和銷項稅,需要做分錄嗎
工資6千事假扣款885會計憑證怎么做
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷售一體化的企業(yè)會計做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
那么如果之前是虧損的,這個個人經(jīng)營所得個稅是先彌補還是直接繳的呀?
這不能彌補虧損是直接繳納的
好的,那如果年收入合計是260萬的話 這個個人經(jīng)營所得怎么算啊?
這個你有什么成本費用嗎?
成本費用180萬左右呢?
260-180=800000*35%-65500,個人所得稅是這么算的
那這樣的話 我個人經(jīng)營所得稅就要交273450嗎?這么多嗎?
對,現(xiàn)在個體戶有優(yōu)惠,應(yīng)納稅所得額200萬以內(nèi)可以再減半征收個稅的