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老師,我們第3季度紅沖了第2季度發(fā)票,小規(guī)模的專票,現(xiàn)在第3季度報(bào)稅產(chǎn)生了負(fù)數(shù),我的增值稅和附加稅賬務(wù)要怎么做分錄呀

2023-10-17 12:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-17 12:28

附加稅不用做 收入和增值稅原分錄u負(fù)數(shù)紅沖就可以

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快賬用戶3055 追問 2023-10-17 12:29

但是退稅的話,退的是增值稅和附加稅誒

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齊紅老師 解答 2023-10-17 12:30

這個(gè)不退稅的呀 下個(gè)季度繼續(xù)沖減藍(lán)字收入

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快賬用戶3055 追問 2023-10-17 12:30

之前多交了稅,這次需要退稅

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齊紅老師 解答 2023-10-17 12:33

你上個(gè)季度的收入你現(xiàn)在紅沖并不會(huì)給你退稅的呀

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快賬用戶3055 追問 2023-10-17 12:34

我看到有退稅的,可以申請(qǐng)的

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齊紅老師 解答 2023-10-17 12:36

我們這里不可以的哦

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附加稅不用做 收入和增值稅原分錄u負(fù)數(shù)紅沖就可以
2023-10-17
你好,對(duì)的,是的,需要退回來的,需要紅沖。
2023-09-06
你好,那一正數(shù)一負(fù)數(shù)是零沒有其他的業(yè)務(wù)的話零申報(bào)
2023-06-21
同學(xué)你好,這樣第四季度按紅沖的做賬處理就行了。
2023-01-04
你好,像這種情況的話,我們只能按照稅務(wù)局說的那個(gè)18930.67來充點(diǎn),反向沖減收入就可以啦,多出來的部分在賬面上掛著就行,相當(dāng)于咱們的企業(yè)所得稅營業(yè)收入和增值稅申報(bào)表上的營業(yè)收入是一致的。
2022-11-09
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