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老師 我們第四季度紅沖第一季度專票百分之一的稅率,也紅沖了第一季度普票百分之一的稅率 我們這邊電子稅務(wù)局說要更正第一季度報表 第四季度正常按沒有負(fù)數(shù)申報 這樣怎么做賬呢

2023-01-04 20:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-04 20:57

同學(xué)你好,這樣第四季度按紅沖的做賬處理就行了。

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快賬用戶2791 追問 2023-01-04 21:06

還有退稅呢

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齊紅老師 解答 2023-01-04 21:08

同學(xué)你好,退稅時,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。紅沖發(fā)票時,借:應(yīng)收賬款等科目,負(fù)數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,負(fù)數(shù)。

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同學(xué)你好,這樣第四季度按紅沖的做賬處理就行了。
2023-01-04
你好,同學(xué)! 申報你這里正數(shù)負(fù)數(shù)銷售金額根據(jù)發(fā)票金額填寫 自動生成的3%稅額和發(fā)票稅額有差異,計入減免稅額這個行
2023-01-01
同學(xué),您好!紅沖以后有重新開具1%的發(fā)票嗎?
2022-07-05
你好,這個你只需要注銷無票收入就可以開了發(fā)票的不用沖銷
2024-01-12
您好,是不需要的哦,代開的沖紅的發(fā)票稅額是可以留抵的呢
2022-01-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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