你好,你是多做了的話可以的。
老師我12月份暫估庫存商品20000,分錄 接庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 借主營業(yè)務(wù)成本20000 貸庫存商品20000.這個月拿到發(fā)票18000,借應(yīng)付賬款暫估20000,貸庫存商品20000.借庫存商品18000應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項 貸應(yīng)付賬款 借庫存商品 2000 帶以前年度損益調(diào)整2000
您好,老師,我想問問,如果是以前年度的賬,是暫估入賬的,借:庫存商品 7000貸:應(yīng)付賬款-暫估款 7000 ,現(xiàn)在拿回來了票,要沖銷,怎么做分錄?是借:庫存商品 -7000 貸:應(yīng)付賬款-暫估款-7000 然后,再做個借:庫存商品 7000 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款7000嗎?
老師 開始我暫估入賬 借 原材料-暫估 貸 應(yīng)付賬款-暫估 發(fā)票回來我沖紅(金額紅字) 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款 借 原材料 進(jìn)項稅 銀行存款 但是我暫估入賬 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款 但是我賣出去了 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 發(fā)票回來要調(diào)成本嗎?? 發(fā)票回來(紅字) 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款 借 庫存商品 進(jìn)項稅 貸銀行存款 暫估五元 發(fā)票回來7元 不影響所得稅和庫存?
老師,我有個暫估入庫 借:庫存商品-電腦顯卡 2000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2000 可以沖掉一半嗎 借:庫存商品-電腦顯卡 -1000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -1000 這樣操作行嗎
老師:你好 請問下暫估的可以按照以下這樣做嗎 本月暫估入庫:借:庫存商品 10 貸:應(yīng)付賬款-暫估10 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 10 貸:庫存商品 10 次月實際入庫:借:庫存商品10 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商10 同時沖暫估:借:庫存商品 -10 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -10
個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅申報表(A表)在哪申報
老師請問小規(guī)模要報年報嗎
老師 做股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時候這里的收入怎么填呀 是多少錢轉(zhuǎn)出去的 就填多少嗎
老師 增值稅的視同銷售的銷項稅 填報到電子稅務(wù)局系統(tǒng)里 增值稅申報表的那一欄
老師,我們這每個月25號扎帳,所以勞務(wù)派遣人員的考勤也只能打到25日,每個月計提工資也只能25號,但是勞務(wù)派遣人員要求每個月發(fā)放全月工資,怎么解決
您好老師:外貿(mào)企業(yè)美元賬戶入賬是核算成人民幣做賬,月底的時候有差異要怎么調(diào)整
老師你好,宿舍水電費(fèi)按實際扣了員工的,物業(yè)開了專票,這樣相當(dāng)多扣了幾十塊,賬怎么調(diào)平
之前銷售確認(rèn)的現(xiàn)金收入又退給客戶了屬于現(xiàn)金流量項目哪一個類別
中草藥生產(chǎn)成藥品后加計抵扣怎么做賬?還有怎么進(jìn)成本?謝謝老師
老師,三級土地,和四級土地,城鎮(zhèn)土地使用稅稅率是多少