你好,這個最好還是不要入賬啊
勞務(wù)派遣公司,請教下: 1、給員工點快餐,這個快餐是計入什么費用呢?可以計入成本嗎? 2、如果自己購買大米和菜自己做給員工吃。這個計入什么費用呢? 因為福利費涉及到企業(yè)所得稅稅前扣除問題,怎么處理這個餐費最好呢?
您好,公司名義賣了房產(chǎn)和車位,1.這個可以像正常做賬一樣拿支出費用發(fā)票抵減企業(yè)所得稅的嗎,2.還是說房子和車位的利潤一定要直接全部拿來交企業(yè)所得稅呢?,3.涉及的分錄怎么做呢,4.這筆收入沒有進(jìn)入對公賬戶的有問題嗎,謝謝老師您
請問老師我們公司和出租方(個人)簽了租房合同,為的是給員工住宿,我們按照福利費要交個稅,出租方不給我們開發(fā)票不能所得稅稅前扣除!那如果按房租的金額以津貼補助形式發(fā)給員工按福利費支出這樣就不需要發(fā)票了是嗎?就可稅前扣除了吧!
老師,公司要外購茶葉發(fā)給職工,這個直接計入應(yīng)付職工薪酬福利費科目嗎?企業(yè)所得稅前可以全部扣除嗎?普票,記賬憑證后邊除了發(fā)票還需要附什么資料嗎
老師,您好。請問,我們公司給領(lǐng)導(dǎo)的孩子直接支付給學(xué)校的教育費用,這個計入什么科目?是福利費嗎?企業(yè)所得稅前能扣除嗎?涉及這個員工的個稅嗎?謝謝
怎樣理解以公允價值計量的投資性房地產(chǎn)?
先注銷公司還是銀行公戶
甲公司于2024年1月1日以銀行存款6000萬元購入乙公司有表決權(quán)股份的30%,能夠?qū)σ夜臼┘又卮笥绊憽H〉迷擁椡顿Y時,乙公司各項可辨認(rèn)資產(chǎn)負(fù)債的公允價值等于賬面價值,雙方采用的會計政策/會計期間相同。2024年6月30日,甲公司出售一批商品給乙公司,賬面價值為1000萬元,售價為1500萬元,乙公司購入后作為存貨核算。至2024年末,乙公司已將從甲公司購入 60%出售給外部獨立的第三方,剩余40%部分未發(fā)生減值。乙公司2024年實現(xiàn)凈利潤1200萬元。假設(shè)不考慮其他因素的影響。 分析:甲公司出售商品給乙公司屬于順流交易,在確定甲公司應(yīng)享有乙公司2024年的投資收益時,應(yīng)抵消因銷售商品而導(dǎo)致的未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益的影響。乙公司因調(diào)整后的凈利潤=1200-(1500-1000)*40%=1000,甲公司應(yīng)確認(rèn)的投資收益=1000*30%=300萬元 我的問題:為什么要用公允價值1500減去賬面價值1000呢,麻煩解讀一下謝謝
為職工提供租房,合同也是和公司簽訂的,但是房東沒有發(fā)票怎么辦(不配合開發(fā)票又必須要這個房子),可以直接入賬嗎?
小規(guī)模開專票一個點或是三個點的技術(shù)服務(wù)費給一般納稅人公司,對一般納稅人來說是開三個點的專票給他他那邊可以抵扣還是三個點或是一個點專票對方公司都能夠抵扣
購入用于研發(fā)的材料如何做分錄
老師你好,做企業(yè)所得稅匯算的時候,2022年和2023年有虧損,24年有盈利,交企業(yè)所得稅,不想退稅,彌補虧損一定要彌補的嗎?
老師,企業(yè)給員工上保險,系統(tǒng)有養(yǎng)老保險,但是沒有醫(yī)療保險,如何增加醫(yī)療保險,還是增加社保的時候醫(yī)療也自動上來了。
現(xiàn)金流量表中“收到與其他經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金”金額怎么算,公式是什么,要全點的
采購對賬前都是走預(yù)付?對賬后都是走應(yīng)付?預(yù)付賬款是怎么使用的?
我們公司在給客戶公司做內(nèi)審時,發(fā)現(xiàn)他們公司賬上有此筆費用支出,而且金額有點大。請老師提供稅法依據(jù),這樣才能有據(jù)可依。而不是 用 最好不要入賬 來回復(fù)我哈。
給學(xué)校的費用并不屬于客戶公司的費用,這個肯定是不能扣除呀