同學(xué),你好,你是本月報(bào)的增值稅嗎,如果是 ,紅字發(fā)票隔月的,下個(gè)月申報(bào)才會(huì)抵減銷售額
8月份有開(kāi)2張紅字發(fā)票,增值稅附表一里面跳出來(lái)的數(shù)據(jù)13%銷售額減去一張紅字發(fā)票金額,開(kāi)票軟件都顯示上傳成功,存根聯(lián)數(shù)據(jù)也是對(duì)的,這個(gè)要怎么處理
老師,上個(gè)月報(bào)增值稅的時(shí)候紅字發(fā)票的銷項(xiàng)稅額自動(dòng)跳出,所以報(bào)增值稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)月才收到這個(gè)紅字發(fā)票,還有藍(lán)字發(fā)票,那這個(gè)月認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候只要認(rèn)證藍(lán)字發(fā)票嗎?紅字發(fā)票怎么處理呢
10月因?yàn)殚_(kāi)票稅率開(kāi)錯(cuò),剛好跨月了,11月就開(kāi)了一張紅字發(fā)票沖掉10月的錯(cuò)誤稅率的那張票,又開(kāi)具了一張正確的藍(lán)字發(fā)票,但11月申報(bào)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)自動(dòng)生成的稅額里面并沒(méi)有減掉紅沖的那張的發(fā)票,電子稅務(wù)局系統(tǒng)里,銷項(xiàng)發(fā)票管理中也沒(méi)有這張發(fā)票
我方購(gòu)買方7月份開(kāi)具了銷售折讓的紅字增值稅信息表,7月銷售方未開(kāi)具出負(fù)數(shù)專票,8月份報(bào)增值稅比對(duì)不成功,說(shuō)進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)不對(duì),這個(gè)怎么處理呢,如果說(shuō)按紅字信息表的金額改了,8月份收到負(fù)數(shù)專票,這塊進(jìn)賬稅額如何處理呢
老師你好,我們這個(gè)月沒(méi)有銷售金額沒(méi)有開(kāi)票,但是給客戶開(kāi)了退貨的紅字發(fā)票了,這個(gè)月申報(bào)做賬怎么處理呢
電子稅務(wù)局的三方協(xié)議已經(jīng)簽訂,還可以修改嗎
軟件開(kāi)發(fā)行業(yè)什么情況下可以進(jìn)研發(fā)費(fèi)用?
文化旅游公司,景區(qū) 學(xué)習(xí)哪個(gè)課程
同一批貨物可以兩個(gè)報(bào)關(guān)單嗎,同個(gè)客戶
你好老師18年小規(guī)模,不進(jìn)賬可以一直零申報(bào)嗎
初級(jí)證一直沒(méi)有年審和繼續(xù)教育,影響考中級(jí)嗎
多年未從事會(huì)計(jì),知識(shí)全忘了,能直接學(xué)中級(jí)嗎
年末已提取10%盈余公積,下一年年末出現(xiàn)虧損,會(huì)計(jì)處理是不是:?借:盈余公積?—?—彌補(bǔ)虧損 /?貸:利潤(rùn)分配——盈余公積補(bǔ)虧? (,然后:?借:利潤(rùn)分配——盈余公積補(bǔ)虧? ;?貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)?)?
老師,怎么加入班級(jí)群,怎么找不到呢
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅稅負(fù)怎么倒推要做多少成本,多少費(fèi)用呢?
我是9月開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票,10月開(kāi)的紅字發(fā)票,這個(gè)月增值稅報(bào)表還是按照藍(lán)字發(fā)票報(bào)的銷售額申報(bào)嗎
是的,紅字有跨月了,如果是作廢的話,這個(gè)月是減的
作廢和紅字有什么區(qū)別呢
作廢是本月開(kāi)票,本月重開(kāi),需要作廢,紅字是本月開(kāi)票,跨月重開(kāi),只能紅沖