查詢清卡結(jié)果。同樣在網(wǎng)上抄報(bào)界面,只需查看【開票截止時(shí)間】,對(duì)應(yīng)的發(fā)票種類下方的開票截止時(shí)間只要是【下月征期的最后一天】,就證明反寫成功了
老師,我是廣告行業(yè),定額是57000一季度。 10.10日時(shí)給單位開了一張票30000,10.29日單位里說時(shí)間過了報(bào)銷不了,叫我重開。 10.30日上午我重開了一張3萬的普通票。但是,之前開了金稅盤里沒看到,點(diǎn)擊“作廢”作廢不了,提示查無此票。 后來我去國稅局,人家說我變更營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍導(dǎo)致的。叫我充紅頭。 10. 30日下午我就負(fù)數(shù)充紅頭了。 我想問一下,充公頭以后,1.用不用給國稅局拿過去這些稅票?2.充紅頭的金額抵消了嗎?計(jì)算增值稅時(shí),不作數(shù)吧?3.不用做帳吧?
我們企業(yè)出口退稅退不下來,稅務(wù)局說出口退稅銀行不符,后來查看存款賬戶賬號(hào)發(fā)現(xiàn)有一欄賬戶名稱是開戶行,后來進(jìn)行修改為公司名稱。稅務(wù)局說還是不行,修改后退稅系統(tǒng)里賬號(hào)都看不到了,錯(cuò)誤時(shí)能看到名稱及賬號(hào),請(qǐng)問這是哪里的問題,還有就是那個(gè)存款賬戶報(bào)告里出口退稅標(biāo)識(shí)讓我改為是,但存款賬戶賬號(hào)報(bào)告已經(jīng)沒有這一欄,聯(lián)系稅務(wù)局說是他們那有那一欄但無法進(jìn)行修改
初學(xué)者,電子稅務(wù)局的年報(bào)申報(bào)截止日期為2月15日止,I月份填年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,打開報(bào)表,點(diǎn)申請(qǐng)進(jìn)入財(cái)務(wù)報(bào)表,沒填數(shù)據(jù),關(guān)閉了報(bào)表,但不小心點(diǎn)了申報(bào),我以為沒申報(bào)成功,2月12日我進(jìn)入填年報(bào),重新填了數(shù)據(jù)后查看信用等級(jí),發(fā)現(xiàn)評(píng)為M級(jí),看見評(píng)為m級(jí),寫的無主營業(yè)收入,其他可能是那次打開申報(bào)沒有填數(shù)據(jù)又關(guān)閉了,卻申報(bào)成功了,評(píng)級(jí)別是2021年2月I日,老師,我現(xiàn)在該怎么做?
老師,今天是8月1日,由于我自己沒有完整的報(bào)過稅,所以,我想知道一下,哪些事情,是在月初一號(hào)就必須要完成的事情。像今天,我是要先插入稅控盤,進(jìn)行抄稅,然后再進(jìn)去發(fā)票綜合平臺(tái)里面進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)專票的認(rèn)證抵扣嗎?
老師,我看了一下賬里面有沒有交的增值稅貸方期末余額有5981.67.這是今年1月份報(bào)稅留下來的。我看了一下申報(bào)表一月份的5981.67是期末留抵稅額,我看2月份申報(bào)表里銷項(xiàng)稅額是21275.80 進(jìn)項(xiàng)稅額是14491.95。正常來說要交增值稅6783.85。我看一月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是6783.85.帳里做的分錄。但是申報(bào)時(shí)拿上期的留抵稅額5981.67低了最后實(shí)際繳納802.18的增值稅。2月份做賬時(shí)也是繳納802.18的稅,但是計(jì)提的6783.85他沒有再做一筆分錄,正好有5981.67的增值稅未交還在貸方余額呢?這個(gè)是不是要給他做轉(zhuǎn)出啊增值稅。怎么做呢分錄我有點(diǎn)迷糊
老師,這個(gè)異常咋回事?咋處理
老師,請(qǐng)問小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是不是不用報(bào)送現(xiàn)金流量表。會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)必須報(bào)送現(xiàn)金流量表嗎?
老師,承兌賬號(hào)和銀行賬號(hào)是一個(gè)嗎
老師,你好,請(qǐng)問其他公司開給我公司的發(fā)票,我公司未做賬,還需要交印花稅嗎
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實(shí)際發(fā)生額,分別填那個(gè)數(shù)啊,獎(jiǎng)金需要填進(jìn)去嗎?
平時(shí)視同銷售需要做賬嘛?怎么申報(bào)增值稅,匯算清繳的時(shí)候數(shù)據(jù)填哪里
老師,支付員工報(bào)銷是填寫在經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量中支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金中嘛
老師:您好!個(gè)體工商戶(主營業(yè)務(wù)是設(shè)計(jì)),去年第四季度開了兩張合計(jì)7.4萬的設(shè)計(jì)費(fèi)用專票給甲方,這兩張專票的增值稅及附加稅已于今年一月份繳納。甲方一直沒有付款也沒勾選抵扣這兩張專票?,F(xiàn)在甲方說這兩張發(fā)票已經(jīng)跨年,要求沖紅,重新開具,只開具5.4萬的專票。想問一下老師,現(xiàn)在還可以沖紅去年開具的這兩張專票嗎?沖紅后,已經(jīng)繳納的增值稅如何處理?
轉(zhuǎn)讓專利,轉(zhuǎn)讓收入200w,要全額交稅嗎?有啥稅收優(yōu)惠政策
現(xiàn)在e窗通查公司的變更記錄,怎么看
在哪里點(diǎn)查詢清卡結(jié)果?
1、執(zhí)行清卡后,看頁面提示; 清卡時(shí),需要執(zhí)行以下操作,點(diǎn)擊開票系統(tǒng)左上角的【報(bào)稅處理】; 2、點(diǎn)擊開票系統(tǒng)左上角的【報(bào)稅處理】后,點(diǎn)擊【遠(yuǎn)程清卡】;3、3、點(diǎn)擊【遠(yuǎn)程清卡】后,頁面就會(huì)提示【金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡工作】,一般有此提示,就說明清卡成功了;