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老師,今天是8月1日,由于我自己沒有完整的報過稅,所以,我想知道一下,哪些事情,是在月初一號就必須要完成的事情。像今天,我是要先插入稅控盤,進行抄稅,然后再進去發(fā)票綜合平臺里面進行進項專票的認證抵扣嗎?

2022-08-01 08:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-01 08:30

你好,你如果是一般納稅人的話,先插你的金稅盤,登錄增值稅綜合服務平臺去勾選發(fā)票,然后再抵扣的頁面抵扣統(tǒng)計確認 然后再登錄你的開票系統(tǒng)抄報稅 去你的電子稅務局申報增值稅,申報完畢之后再去你的開票系統(tǒng)里面反寫監(jiān)控就可以的。

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快賬用戶7856 追問 2022-08-01 08:39

老師,為什么是先認證抵扣,再抄稅呢?

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齊紅老師 解答 2022-08-01 08:39

因為你抄報稅之后,萬一你的軟件它自動清卡了,你沒法再去勾選平臺勾選發(fā)票了,勾選平臺就屬于下一個月所屬期了。

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快賬用戶7856 追問 2022-08-01 08:53

老師,我在的這家公司,開票軟件用的易票365,7月份還沒有抵扣進項稅額,那我今天是要登錄進去開票軟件里面去查看一下7月份總共開具了多少金額的銷項發(fā)票,然后再進入發(fā)票綜合平臺里面進行進項稅額的認證抵扣,根據(jù)稅負率看看7月當期應該抵扣多少進項稅額,操作完成后,再進入開票軟件點擊上報匯總,抄稅。是這個流程嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-01 08:53

對的,是的,是這么做。

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快賬用戶7856 追問 2022-08-01 08:54

老師,登錄開票軟件是不會自動抄稅的吧?需要手動點擊上報匯總,才會抄稅成功的吧?

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齊紅老師 解答 2022-08-01 08:55

對的是的是這么做的。

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快賬用戶7856 追問 2022-08-01 08:55

因為我才來這家公司,會計還沒跟我了解,她7月份的賬也還沒做。她現(xiàn)在不經(jīng)常來公司。我不知道7月份她那邊開具了多少金額的銷項發(fā)票,需要先進入開票軟件里面去查看。

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齊紅老師 解答 2022-08-01 08:58

可以的,你得問一下他有沒有無票收入,沒有無票收入的話,在你的開票系統(tǒng)里面月統(tǒng)計查詢就可以。

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快賬用戶7856 追問 2022-08-01 09:00

老師,那萬一,抄完稅,還沒申報稅,就自動清卡了呢?

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齊紅老師 解答 2022-08-01 09:01

你好,只要你勾選了就沒有關系,你清卡之后也可以申報。

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快賬用戶7856 追問 2022-08-01 10:55

老師,是要抄稅了以后,才能開具8月份的發(fā)票嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-01 11:00

你好是的,是這么做的。

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快賬用戶7856 追問 2022-08-01 11:22

老師,這個是開票軟件里面查到的7月開具的銷項發(fā)票統(tǒng)計數(shù)據(jù)。我這邊是直接按照最后實際銷售金額32246.03作為不含稅的銷售收入金額嗎?

老師,這個是開票軟件里面查到的7月開具的銷項發(fā)票統(tǒng)計數(shù)據(jù)。我這邊是直接按照最后實際銷售金額32246.03作為不含稅的銷售收入金額嗎?
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齊紅老師 解答 2022-08-01 11:23

你好,對的是的,是這么做的。

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快賬用戶7856 追問 2022-08-01 11:26

老師,那個銷項正廢金額和銷項正廢稅額,不需要管嗎?這兩個是不是7月當月作廢的發(fā)票金額和稅額?

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齊紅老師 解答 2022-08-01 11:29

是的,不用管的,不用操作不用。

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你好,你如果是一般納稅人的話,先插你的金稅盤,登錄增值稅綜合服務平臺去勾選發(fā)票,然后再抵扣的頁面抵扣統(tǒng)計確認 然后再登錄你的開票系統(tǒng)抄報稅 去你的電子稅務局申報增值稅,申報完畢之后再去你的開票系統(tǒng)里面反寫監(jiān)控就可以的。
2022-08-01
同學你好,是的,是的。你理解正確。
2022-07-30
是的,當月沒有作廢成功。下月開一張紅字發(fā)票
2023-12-07
你好,沒有勾選的話不能抵扣會多交稅,可以作廢申報表,然后勾選確認簽名之后再重新申報
2020-08-12
你好,你的理解是正確的,正常就是做這些
2021-12-10
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