你好,出差才存在誤餐,計(jì)入差旅費(fèi)。在公司上班是午餐補(bǔ)助,要計(jì)入工資總額申報(bào)個(gè)稅
個(gè)人所得稅里面,個(gè)人取得的一些補(bǔ)貼,不計(jì)入工資薪金,這里的補(bǔ)貼,比如差旅費(fèi)津貼,出差一天給100,這個(gè)是報(bào)銷差旅費(fèi)單發(fā)的?那這里的誤餐補(bǔ)貼只的是什么?
建筑工程中的員工差旅費(fèi)和誤餐費(fèi)、是不計(jì)入工資所得的、那如果想要將這一份計(jì)入公司成本、沒有發(fā)票、僅有報(bào)銷單據(jù)可以嗎?
2019年7月,甲公司當(dāng)月應(yīng)發(fā)工資1560萬元,其中:生產(chǎn)部門生產(chǎn)工人工資1000萬元;生產(chǎn)部門管理人員工資200萬元,;管理部門管理人員工資360萬元。根據(jù)甲公司所在地政府規(guī)定,甲公司應(yīng)當(dāng)按照職工工資總額的10%和8%計(jì)提并繳存醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金;分別按照職工工資總額的2%和1.5%計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)。(計(jì)算2019年7月份的職工薪酬金額并做進(jìn)行財(cái)務(wù)處理)
老師,我公司員工在外地做項(xiàng)目,每天按照標(biāo)準(zhǔn)給補(bǔ)助的誤餐費(fèi),或者也可以說是伙食補(bǔ)助費(fèi),這種怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?做工資合適還是填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單合適?哪兒種做法稅務(wù)上可以認(rèn)可?可以進(jìn)行所得稅稅前扣除?
2022年在公司申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候?yàn)閮擅麊T工填寫了部分免稅額,項(xiàng)目是差旅津貼和誤餐補(bǔ)助,全年收入約8萬,免稅部分是2000元左右?,F(xiàn)在稅局打電話來要去前臺(tái)辦理備案并提供相應(yīng)的資料復(fù)印件,請(qǐng)問這些補(bǔ)助資料要提供什么?(實(shí)際并無發(fā)生,只為減少員工一點(diǎn)點(diǎn)個(gè)稅)
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整