你的免稅收入是指稅率,就是免稅的那種嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,季度開票不超過45萬(不含稅收入),免征增值稅,如果稅率選擇錯(cuò)了,并且沒及時(shí)發(fā)現(xiàn),季度報(bào)稅的時(shí)候又超了45萬,那我們應(yīng)該按照哪個(gè)金額計(jì)算增值稅,應(yīng)該怎么去計(jì)算這個(gè)增值稅呢
老師好!我公司是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度超過了起征點(diǎn)45萬元,那開的免稅收入要繳納增值稅嗎?如果不交,怎么填寫申報(bào)表
小規(guī)模納稅人銷售收入中有5%征收率,還有免稅收入,季度合計(jì)超過45萬,請問如何交增值稅
小規(guī)模納稅人季度超過起征點(diǎn),又有免稅收入,請問這個(gè)怎么報(bào)稅,比如季度收入45萬,其中免增值稅收入20萬,請問怎么計(jì)算應(yīng)納稅額,怎么填報(bào)增值稅申報(bào)表
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個(gè)座機(jī)號(hào)碼給公司財(cái)務(wù)打電話,財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號(hào)碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號(hào),這可怎么辦啊,要回個(gè)電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺(tái)電腦個(gè)稅申報(bào)除了以法人和財(cái)務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報(bào)信息,包括附加人員的信息
請問下老師,我需要設(shè)立一個(gè)執(zhí)照,經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
就是法律規(guī)定免征增值稅的收入
小規(guī)模納稅人沒有申領(lǐng)發(fā)票,都是開的收據(jù)
你好,把免稅的填寫在免稅銷售額里。 然后咱們不免稅,那個(gè)實(shí)際沒有超過30萬,填寫到繳費(fèi)企業(yè)減免銷售額。
請問這樣填完后我按哪個(gè)金額交稅呢?是全額交增值稅還是免稅的不交呢?還是都不交啊
您這種情況實(shí)際不需要交稅的,另外咱交稅的銷售額沒有超過30萬也有減免。
明白了,謝謝
記得祝您工作學(xué)習(xí)愉快。